你好,不用,未開票收入填負(fù)數(shù),專票正數(shù)就抵消了
你好,請問我上個(gè)月申報(bào)了未開票銷售收入100萬,本月把這個(gè)發(fā)票開出來了,那本月開的這個(gè)發(fā)票對應(yīng)的銷項(xiàng)還要交增值稅嗎?
老師,請問上月開了1000萬的發(fā)票,并交了增值稅。這個(gè)月收到了對應(yīng)的成本票,請問本月的進(jìn)項(xiàng)能抵減前期的銷項(xiàng)嗎
請問老師,上個(gè)月我申報(bào)增值稅不開發(fā)票部分的收入,假如是100萬,直接分錄做主營業(yè)務(wù)收入,不做成本嗎?這個(gè)月我把不開發(fā)票部分100萬開給對方了,這個(gè)月我做收入了也要做成本嗎
請問上個(gè)月申報(bào)了未開票收入,這個(gè)月開了發(fā)票,增值稅表怎么填沖銷上個(gè)月未開票收入呢
請問,6月份銷售的貨物出口,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月開來的,銷售發(fā)票也是這個(gè)月開,那申請出口退稅只能下個(gè)月報(bào)了增值稅以后才能申請出口退稅嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
報(bào)稅時(shí)直接在表1上填負(fù)數(shù),主表上會自動減掉的,對嗎
是的,你的理解是正確的