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你好,請問我上個(gè)月申報(bào)了未開票銷售收入100萬,本月把這個(gè)發(fā)票開出來了,那本月開的這個(gè)發(fā)票對應(yīng)的銷項(xiàng)還要交增值稅嗎?

2022-05-12 17:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 17:19

你好,不用,未開票收入填負(fù)數(shù),專票正數(shù)就抵消了

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快賬用戶6403 追問 2022-05-12 17:20

報(bào)稅時(shí)直接在表1上填負(fù)數(shù),主表上會自動減掉的,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-12 17:22

是的,你的理解是正確的

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你好,不用,未開票收入填負(fù)數(shù),專票正數(shù)就抵消了
2022-05-12
你要是確認(rèn)收入了,肯定是要有對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2023-01-08
第一種方法(未開票收入處理) 收到房租但租戶不要發(fā)票時(shí),賬務(wù)處理為: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額(未開票銷項(xiàng)) 在申報(bào)增值稅時(shí),在未開票收入欄申報(bào)是正確的。這種方法符合稅收規(guī)定,能如實(shí)反映當(dāng)期收入和稅款情況。 第二種方法(當(dāng)月開票) 當(dāng)月收到房租當(dāng)月開票,賬務(wù)處理為: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 這種方法也沒問題,且后續(xù)無需再處理未開票收入相關(guān)事宜,賬務(wù)處理相對簡單。 哪種方法較好 如果租戶后續(xù)很可能不再索要發(fā)票,第一種方法可以減少開票工作量,但需要準(zhǔn)確記錄未開票收入。 如果希望簡化后續(xù)操作,避免遺漏未開票收入的申報(bào),第二種方法更好,當(dāng)月開票能保證財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理的一致性和連貫性。
2024-11-22
你好,本月15日之前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額。
2022-09-27
您好,在未開票欄次里面填寫負(fù)數(shù)
2023-02-15
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