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老師你好,小規模季度申報增值稅有退稅金額為1132.08元(進項稅額),無銷項發票,分錄借銀行存款1132.08貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1132.08對嗎?還是先結轉進項,借應交稅費-應交增值稅1132.08貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1132.08,借銀行存款1132.08貸應交稅費-應交增值稅1132.08

2022-05-12 14:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-12 14:16

有退稅金額,這個是什么原因的?你的進項沒法抵扣的,你收到專票只能價稅合計來做賬。

頭像
快賬用戶2622 追問 2022-05-12 14:18

寫錯了,是一般納稅人

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-12 14:20

這個分錄也不對,借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款

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有退稅金額,這個是什么原因的?你的進項沒法抵扣的,你收到專票只能價稅合計來做賬。
2022-05-12
同學你好,第一個:借:投資收益1132.08 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)1132.08。這分錄是
2023-09-27
你好需要計算做好了發給你
2023-09-27
你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
同學你好 結轉的分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-11-03
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