有退稅金額,這個是什么原因的?你的進項沒法抵扣的,你收到專票只能價稅合計來做賬。
老師你好,小規模季度申報增值稅有退稅金額為1132.08元(進項稅額),無銷項發票,分錄借銀行存款1132.08貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1132.08對嗎?還是先結轉進項,借應交稅費-應交增值稅1132.08貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1132.08,借銀行存款1132.08貸應交稅費-應交增值稅1132.08
借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后, 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結轉 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
收到增量存量留底退稅款,分錄借銀存款,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這樣對嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師好, 這道題里,關于增值稅的處理不是很理解。 1.步驟二和三里:借:投資收益1132.08 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)1132.08。這分錄是什么意思?1132.08時怎么來的? 2.為什么用其它貨幣資金-存出投資款?可以用銀行存款代替么? 3.步驟五:出售時,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)113.21 ,這個借方怎么理解,113.21怎么來的?最后一個分錄,貸:應交稅費應交轉讓金融商品增值稅9169.81怎么來的?
新設制造業公司,財務前期要做哪些準備工作
物流公司通行費稅率是多少
老師,麻煩問下企業現在需要做匯算清繳,有10萬的工資未發放,還有3.6萬的暫估費用,以及原固定資產未取得發票,6萬的固定資產折舊。請問現在怎么做可以讓企業合理少承擔稅負?
第二個會計分錄不理解
公司和其它高校企業合作研發項目,收到省科技廳研發經費80萬,分配到我公司12萬,對于收到的專項資金怎么做賬?自籌資金怎么做賬
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老師給職工的福利這樣做可以嗎,正確分錄是什么樣
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老師,我們公司同事她工資喊轉到她姑娘頭上可以嗎
寫錯了,是一般納稅人
這個分錄也不對,借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款