你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額? ?
收到增值稅增量留抵稅額退稅:借:銀行存款? 2000元貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)2000元。 老師,為什么是貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),這不會導致要交稅嗎
收到增值稅增量留抵稅額退稅:借:銀行存款? 2000元貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)2000元。 老師,為什么是貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出),這不會導致要交稅嗎
老師好,我司一般納稅企業,收到稅務局退的增值稅留底退稅,以下賬務處理對嗎 轉出留抵稅 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費--應交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅--增值稅留抵稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉出 借:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉入留抵稅額 借:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應交稅費—進項稅額轉出,貸應交稅費—轉出未交增值稅,收到款項,借銀行存款,貸應交稅費—進項稅額轉出,這樣就可以了
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
請問當月開出去發票10萬 稅額,簡易計稅,其中有3萬是異地的我做了預繳,請問我申報增值稅的時候,我預繳的金額寫在附表4的第二欄本期發生額3萬,我想問本期實際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動跳第10行,是不是要刪除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發票嗎?記錄業務招待費嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結構的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計稅的發票,需要交稅5000多,報稅期過后,可以在電子稅務局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫