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案例二: 北京市X區辦事處(行政單位),接受區發改委委托,完成某居民區樓門改造項目。辦事處收到區發改委經費時賬務處理如下: 借:銀行存款 1 000 000 貸:其他應付款——樓門改造 1 000 000 辦事處在進行項目時,支付人員勞務費100 000元,沖減其他應付款: 借: 其他應付款——樓門改造 100 000 貸:銀行存款 100 000 辦事處為該項目購買了價值20萬元的設備,也沖減其他應付款: 借:其他應付款——樓門改造 200 000 貸:銀行存款 200 000 但會計發現一個問題:設備如何入賬? 針對上述處理,你給出什么建議?

2022-05-12 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-12 19:24

借,固定資產 貸,專用基金 你這里還應該補一筆分錄,就是買了個固定資產的分錄,就用這個。

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快賬用戶8685 追問 2022-05-12 19:32

請問具體的數額應該是多少呢

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齊紅老師 解答 2022-05-12 19:40

就是你前面買固定資產的這個20萬。還有樓面改造的100萬。

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快賬用戶8685 追問 2022-05-12 19:43

所以應該是120嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-12 19:55

對了,總金額就是120萬。

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快賬用戶8685 追問 2022-05-12 20:30

好滴!謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-05-12 20:34

不客氣,祝你工作愉快

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借,固定資產 貸,專用基金 你這里還應該補一筆分錄,就是買了個固定資產的分錄,就用這個。
2022-05-12
借,固定資產 貸專用基金 你這里還應該補一筆分錄,你看一下。
2022-05-12
1. 借款及計息、還本付息 (1)收到借入的款項,存入單位的銀行賬戶。 借:銀行存款 200,000 貸:長期借款 200,000 (2)按月計提應付利息1000元(假設每月計提)。 借:利息費用 1,000 貸:應付利息 1,000 (3)借款到期,償還本金200,000元,支付利息24,000元。 借:長期借款 200,000 應付利息 24,000 貸:銀行存款 224,000 2. 委托代理協議 (1)將一批價值150,000元的教學設備和現金50,000元轉交指定地區的教育部門。 借:其他應收款 200,000 貸:庫存物品(教學設備) 150,000 銀行存款(現金) 50,000 3. 無償調入機器設備 (1)無償調入機器設備。 借:固定資產 33,000 貸:無償調撥凈資產 33,000 借:固定資產累計折舊 12,000 貸:無償調撥凈資產 12,000 4. 零余額賬戶提取現金 (1)從零余額賬戶提取現金24,000元。 借:庫存現金 24,000 貸:零余額賬戶用款額度 24,000 5. 收到受托代管現金 (1)收到受托代管現金5000元。 借:庫存現金 5,000 貸:受托代理負債 5,000 6. 期末盤點發現毀損通用設備 (1)毀損通用設備轉入待處理。 借:待處理財產損溢 7,000 固定資產累計折舊 5,000 貸:固定資產 12,000 7. 毀損通用設備的處理 (1)收到殘值收入3000元,存入銀行。 借:銀行存款 3,000 貸:待處理財產損溢 3,000 (2)發生拆除清理費用500元,用現金支付。 借:待處理財產損溢 500 貸:庫存現金 500 (3)處理凈收入按規定應上繳財政。 借:待處理財產損溢 3,500 貸:應繳財政款 3,500
2024-04-08
借,預付賬款 6000 貸,零余額賬戶用款額度? 6000 借,事業支出? 6000 貸,資金結存? ?6000 借,在建工程? 96 貸,財政撥款收入? 96 借,事業支出? 96 貸,財政撥款預算收入? 96 借,庫存物資? 1萬 貸,捐贈收入? 1萬 預算會計不處理 借,銀行存款? 50萬 貸,短期貸款? 50萬 預算會計不處理 借,短期貸款? 50萬 單位管理費用? 50萬*6%/2 貸,銀行存款,總金額 借,庫存物資? 1萬 應交稅費 增值稅 0.17萬 貸,銀行存款? 1.17萬 借,事業支出? 1.17萬 貸,資金結存? 1.17萬
2021-01-02
尊敬的學員您好!參考一下。只有一部分會的呢。 1借,零余額賬戶用款額度8 貸,財政撥款收入8 借,資金結存8 貸,財政撥款預算收入8 借:銀行存款5 貸:事業收入5 借:資金結存-貨幣資金5 貸:事業預算收入5
2022-12-28
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