小規(guī)模現(xiàn)在沒(méi)有收入的話,這個(gè)是可以抵扣的。
老師,我們是去年申請(qǐng)的新公司,然后汽車(chē)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)了,但一般納稅人還沒(méi)有認(rèn)定,那這個(gè)汽車(chē)發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司從10月開(kāi)始被強(qiáng)制升為一般納稅人,我今天進(jìn)去勾選認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)之前月份還有可以抵扣的專(zhuān)票,這些可以抵扣嗎?
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們是11月份申請(qǐng)的一般納稅人,11月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有點(diǎn)擊抵扣勾選,也沒(méi)有點(diǎn)擊發(fā)票不抵扣勾選,那這個(gè)月還可以點(diǎn)擊勾選嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年7月公司名下汽車(chē)?yán)U納的保險(xiǎn)公司開(kāi)具的發(fā)票現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎?款項(xiàng)去年就支付了,之前財(cái)務(wù)交接現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票還沒(méi)有認(rèn)證
老師問(wèn)下一般納稅人去年公司成立11月以公司名義買(mǎi)的汽車(chē),當(dāng)時(shí)因沒(méi)申請(qǐng)Uk沒(méi)有抵扣,問(wèn)現(xiàn)在還可以發(fā)票還可以勾選抵扣嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買(mǎi)了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
發(fā)票抵扣沒(méi)有期限了對(duì)嗎 固定資產(chǎn)可以一次抵扣費(fèi)用嗎
現(xiàn)在抵扣沒(méi)有時(shí)間的限制。
是可以一次性進(jìn)入到費(fèi)用里面。
老師一次性抵扣費(fèi)用一般在年底填寫(xiě)嗎??
在季度申報(bào)或者會(huì)算清繳申報(bào)的時(shí)候都可以填。
好的? 謝謝
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