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公司有暫估一些暫估成本和預提了一些費用,所得稅匯算清繳時做的納稅調增,交了所得稅了,那暫估的成本和預提的費用怎么做賬務處理?

2022-05-10 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-10 10:33

您好,您在今年的時候直接紅沖當時的憑證就可以的。

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快賬用戶4284 追問 2022-05-10 10:49

比如21年我們暫估的時候,借庫存商品,貸應付賬款-暫估(庫存商品已經結轉到成本了),然后匯算清繳的時候這個票還沒有開回來,我們做了匯算清繳納稅調增,之后賬務處理的話,就直接借主營業務成本(負數),貸應付賬款暫估(負數),是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:02

借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶4284 追問 2022-05-10 11:35

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-10 11:39

祝您生活愉快開心快樂

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您好,您在今年的時候直接紅沖當時的憑證就可以的。
2022-05-10
你好,借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
2022-05-11
你好,你在幾月份成交的,如果是在今年的話,因以前年度損益調整來做的,不需要修改之前的財務報表的。
2023-03-22
你好 實際有業務的嗎 有的不需要調整
2021-06-28
您好,把去年暫估那筆做負數分錄
2023-07-10
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