你好; 1季度看你地方系統允許你彌補不; 如果不讓彌補 ;你還得繳納所得稅的; 等著2季度開始彌補哈? ?
請問老師,第一季度有5萬利潤,去年年報虧損20萬,請問第一季度要交企業所得稅嗎?
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師,去年第四季度有虧損10萬,今年第一季度盈利15萬,第一季度所得稅申報能彌補去年的10萬嗎?,按5萬繳納所得稅?
老師請問,我們2023年第一季度利潤130萬,以前虧損200萬,請問這個季度要繳企業所得稅嗎?
請問企業所得稅,第一第二季度虧,第三季度盈利,當時看一年還是虧損,請問第三季度需要交企業所得稅嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
我系統這里有個以前年度虧損的數據,我就把去年虧損的數據填上去了,導致不用交稅,但是系統給我提示這個
?你好;? ? ?檢查下季報和利潤表數據是不是那個地方錯誤了? ?