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目的:練習企業所得稅的計算。2019年發生下列業務,(1)銷售產品收入2000萬元。(2)接受捐贈材料一批,取得贈與方開具的增值積專用發票,注明價數10萬元,增值稅1.7萬元,企業找一運輸公司將該批材料運回企業,支付不含稅運雜費0.3萬元,增值稅0.033萬元,并取得增值稅專用發票(3)轉讓一項商標所有權,取得營業外收入80萬元,4)收取當年讓渡資產使用權的專利實施許可費,取得其他業務收入10萬元。得紅利50萬元。5)取得國債利息收入2萬元;直接投資境內另一居民企業,投資期限已經超過12個月,(6)全年銷售成本1000萬元;銷售稅金及附加100萬元(不包括增值稅)。1全年銷售費用500萬元,含廣告費400萬元;全年管理費用205萬元,含業務招待費0萬元;全年財務費用45萬元。(8)全年營業外支出40萬元,含通過政府部門對災區捐款20萬元;直接對私立小學捐款10萬元;違反政府規定被工商局罰款2萬元。(9)其他資料:企業當年發生新技術研究開發費,單獨歸集記賬發生額80萬元,未形成形資產計入當期損益;企業當年購置并實際使用節能節水設備一臺,取得并認證了增值稅專用發票,注明

2022-05-09 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-09 16:45

你好請吧題目完整發一下

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快賬用戶ihai 追問 2022-05-09 17:39

(9)其他資料:企業當年發生新技術研究開發費,單獨歸集記賬發生額80萬元,未形成形資產計入當期損益;企業當年購置并實際使用節能節水設備一臺,取得并認證了增值稅專用發票,注明價款90萬元,增值稅15.3萬元,已按照規定入賬并計提了折舊。要求:(1)計算該企業的會計利潤總額。(2)計算該企業對收入的納稅調整額。(3)計算該企業對廣告費的納稅調整額。(4)計算該企業對業務招待費的納稅調整額。(5)計算該企業對營業外支出的納稅調整額。(6)計算該企業當年的應納稅所得額。(7)計算該企業2019年應繳納的企業所得稅稅額

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齊紅老師 解答 2022-05-09 18:04

(1)計算該企業的會計利潤總額 2000+11.7+80+10+50+2-1000-500-250-45-40=318.7

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齊紅老師 解答 2022-05-09 18:05

2.國債利息免稅,納稅調減2 紅利免稅納稅調減50

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齊紅老師 解答 2022-05-09 18:06

3)計算該企業對廣告費的納稅調整額 2010*0.15=301.5納稅調增400-301.5=98.5

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齊紅老師 解答 2022-05-09 18:06

業務招待費這里怎么是0

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