你好同學,他倆是不影響的。
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
餃子枸杞不是同一類嗎
和百合紅棗,
你好,我剛才理解的是你問的專票和普票相互之間有影響嗎?所以我才給你回復,不影響的。
我是想問我開了專票那幾個內容,再開普通發票的幾個內容影響免稅嗎
他們其實是一類的的產品
意思我開了專票的內容,按自產自銷普通發票內容開給客戶也不能抵扣進項是嗎?
你好,正常自產自銷的農產品,你開免稅的發票的話,對方就可以自動抵扣的,你不需要給他開專票的。
但是有的客戶要求開專票,就是我剛發的專票括號內容,老師你認真看我的內容可以嗎
你好,我有認真看了,但是我剛開始理解錯你是什么意思,我現在是徹底明白你的意思了,我你跟客戶說就行,你說你直接開給他開免稅的普票就行,他可以自己計算抵扣的。