你好 借:應收票據?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
【練習】甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%.2021年該公司發生以下交易或事項:(1)2月1日,向乙公司銷售A商品一批。開具的增值稅專用發票上注明的價款為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元;該批商品成本為12萬元。貨款已收到存入銀行。(2)4月3日,向丙公司銷售B商品10000件,銷售價格為每件40元(不含增值稅),每件銷售成本為30元,甲公司給予丙公司10%的商業折扣。當日發出商品,符合銷售收入確認條件,但尚未收到貨款。(3)5月4日,收到丙公司因質量問題而退回的B商品100件,甲公司同意退貨,并按規定向丙公司開具增值稅專用發票(紅字),退回的B商品已經入庫。(4)6月5日銷售一批原材料,售價10萬元,增值稅稅額1.3萬元,成本為8萬元,款項已由銀行收妥。要求:分別寫出分錄,金額用萬元表示。
甲公司向乙公司銷售商品一-批,開具的增值稅專用發票上注明售價為400000元,增值稅稅額為52000元;甲公司收到乙公司開出的不帶息銀行承兌匯票--張,票面金額為452000元,期限為2個月;甲公司以銀行存款支付代墊運費,增值稅專用發票上注明運輸費2000元,增值稅稅額為180元,所墊運費尚未收到;該批商品成本為320000元;乙公司收到商品并驗收入庫。請進行相關賬務處理。
甲公司向乙公司銷售商品一-批,開具的增值稅專用發票上注明售價為400000元,增值稅稅額為52000元;甲公司收到乙公司開出的不帶息銀行承兌匯票--張,票面金額為452000元,期限為2個月;甲公司以銀行存款支付代墊運費,增值稅專用發票上注明運輸費2000元,增值稅稅額為180元,所墊運費尚未收到;該批商品成本為320000元;乙公司收到商品并驗收入庫。請進行相關賬務處理。
(2)5月1日,甲公司向丙公司銷售一批商品,開具的增值稅專用發票上注明價款為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元;甲公司收到丙公司開出的不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額為56.5萬元,期限為3個月;該批商品成本為30萬元;丙公司收到商品并驗收入庫。
向丙企業銷售一批不需用的原材料,開具的增值稅專用發票注明的價款為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元,收到一張面值為56.5萬元、期限為2個月的商業承兌匯票。該批原材料的實際成本為40萬元。
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匯算清繳,調增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調)
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負數,貸:其他應收款-分公司。若其他應收款貸方有余額 借:其他應收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風險
匯算填報完成提交申報時系統提醒收入有差異,經過外貿經理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認了60多萬的收入應該怎么處理?
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老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關的企業信息。請問,能查到企業信息,就是已經報過2024年的工商年報了嗎?
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老師金額為多少呢?
你好 借:應收票據 56.5萬,貸:主營業務收入50萬 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)6.5萬 借:主營業務成本30萬 ?,?貸:庫存商品30萬