你好,根據財稅2008年151號文,不上繳財政的學費和生活費需要繳納企業所得稅,但是對應成本費用可以扣除;非營利組織只有捐贈收入及會費收入免企業所得稅,并且非營利組織免稅資格需要稅局審批。
老師,您好,我們公司是小規模納稅企業,我在做年度企業所得稅申報表的時候,一進入頁面就提示“?根據您當前填報信息,屬于小型微利企業,依據政策可免于填報:《一般企業收入明細表》(A101010)《金融企業收入明細表》(A101020)《一般企業成本支出明細表》(A102010)《金融企業支出明細表》(A102020)《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)《期間費用明細表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業的,這樣是不是就只要把數據填在主表“A000000企業所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了?但我們去年有發生業務招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的,就真的不用作稅前調整了嗎?
老師您好,我們是民辦非企業的學校(當時登記為非盈利組織),您知道關于這類企業性質收取的學生學費和生活費產生的利潤,是否繳納所得稅的相關規定嗎?有沒有免稅政策?
老師您好,我們是民辦學校,登記為民辦非企業,現在我們的主要收入含國家補助免學費,收取學生的學雜費和生活費,學校超市管理費,照片中有相關規定除超市管理費外可免增值稅,請您幫忙分析一下。我們一年內收入總額超過了500萬,如果學校自己不申請為一般納稅人,稅務會自動認定要我們申請為一般納稅人嗎?
甲公司為居民企業,主要從事服飾生產和銷售業務。2021年度有關經營情況如下: (1)取得銷售收入5000萬元。 (2)發生與生產經營活動有關的業務招待費支出100萬元,非廣告性贊助支出40萬元 (3)通過市體育局向公益體育事業捐款50萬元,通過市民政局向目標脫貧地區捐款30 元用于扶貧,通過公益性社會組織向公益衛生事業捐款8萬元。 (4)繳納增值稅195萬元,繳納城市維護建設稅、教育費附加合計19.5萬元。 (5)按規定繳納財產保險費90萬元。 (6)利潤總額560萬元。 已知:業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最不得超過當年銷售(營業)收入的 分之五;公益性捐贈支出不超過年度利潤總額12%的部分,準予在計算企業所得稅應納 所得額時扣除。 要求:計算甲公司2021年度企業所得稅應納稅額。
企業所得稅甲公司為居民企業,主要從事服飾生產和銷售業務。2021年度有關經營情況如下:(1)取得銷售收入5000萬元。(2)發生與生產經營活動有關的業務招待費支出100萬元,非廣告性贊助支出40萬元。(3)通過市體育局向公益體育事業捐款50萬元,通過市民政局向目標脫貧地區捐款30萬元用于扶貧,通過公益性社會組織向公益衛生事業捐款8萬元。(4)繳納增值稅195萬元,繳納城市維護建設稅、教育費附加合計19.5萬元。(5)按規定繳納財產保險費90萬元。(6)利潤總額560萬元。已知:業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最不得超過當年銷售(營業)收入的千分之五;公益性捐贈支出不超過年度利潤總額12%的部分,準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除。要求:根據上述資料,不考慮其他因素分析回答下列小題。(1)在計算甲公司年度企業所得稅應納稅所得額時,準予扣除的業務招待費支出是()(2)在計算甲公司年度企業所得稅應納稅所得額時,準予扣除的公益性捐贈支出是()(3)計算甲公司年度企業所得稅應納稅所得額(4)計算甲公司應繳納的企業所得稅。
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
跨年的憑證發現預付賬款入錯了應付賬款,怎么調整過來?
老師,我們公司現在的項目是工業園區修廠房。我是按照建房來設置科目呢,還是按照建筑業工程施工設置科目
個人所得稅扣繳申報表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進紙張,款項一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個業務,我們單位去年剛開始運行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經支付完了,今年讓開發票的時候,這家公司已經注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險費退費到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區的做了:僅銷售預包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應該怎么辦呢?
如果是進價A產品是352,B產品是298,組合售價賣1362,開發票各自銷售收入多少?怎么算
好的,謝謝老師,我去學習一下,有問題再咨詢您
您好,長沙X民辦學院被稅務稽查,就是針對學費和住宿費交企業所得稅。
嗯嗯,好的
您好,老師建議僅供參考。網上搜搜