你好,同學(xué)! 如果確定這張專用發(fā)票不能再抵銷,那就轉(zhuǎn)出后計(jì)入成本里,由于是費(fèi)用歸屬期為去年,則借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
您好老師,我這有甲乙兩個(gè)公司,都是建筑企業(yè),甲公司購買的挖掘機(jī),做的固定資產(chǎn)入賬,每月計(jì)提折舊。甲公司把挖掘機(jī)租賃給乙公司。乙公司取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬(借:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款--甲公司)老師,這樣做憑證對(duì)嗎?
老師您好 我們做賬時(shí)的分錄是這樣 收到發(fā)票時(shí),借:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 開具發(fā)票確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) +工程結(jié)算 借:主營業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
老師,請(qǐng)問下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個(gè)月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時(shí)候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點(diǎn)勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
匯算清繳中,各類基本社會(huì)保障性繳款包含哪些,是只有養(yǎng)老和醫(yī)療包含工傷失業(yè)嗎?
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),比如-20000 老師好,問下,資產(chǎn)負(fù)債表左邊其他應(yīng)收款是-2萬,如果不出現(xiàn)負(fù)數(shù),把-2萬調(diào)整到報(bào)表右邊其他應(yīng)付款那里,應(yīng)該減去-2萬,實(shí)際是加上2萬,然后左邊其他應(yīng)收款為0,對(duì)嗎 對(duì)不對(duì)
請(qǐng)教,我是外貿(mào)出口,納稅申報(bào)表報(bào)完了,現(xiàn)在辦理了進(jìn)貨憑證信息回退,還需要更正納稅申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問老師,24年新設(shè)立的企業(yè),買的機(jī)器沒有開發(fā)票,因?yàn)榭顩]結(jié)清,機(jī)器暫估入賬,計(jì)提了折舊,25年匯算之前把機(jī)器發(fā)票開進(jìn)來,再做24年的匯算清繳不會(huì)對(duì)計(jì)提的折舊有影響吧?
算期初攤余成本的時(shí)候,金融資產(chǎn)里面減掉歸還的本金,折溢價(jià)攤銷,預(yù)期信用減值損失,為什么做題目的時(shí)候經(jīng)常好像看到?jīng)]有減掉這個(gè)預(yù)期信用減值損失
公司要注銷,名下有輛車,已經(jīng)折舊完,過戶時(shí)需要賬務(wù)處理嗎
老師,公司是一般納稅人,供應(yīng)商開給我們的發(fā)票抬頭是:我們公司名稱+(個(gè)人),這種發(fā)票是不是不能要,但是供應(yīng)商不作廢,我要怎么入賬?
公司要注銷,請(qǐng)問賬上的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊這兩個(gè)賬戶如何處理呢?
4、某生產(chǎn)廠(增值稅一般納稅人)外購原材料,現(xiàn)有三個(gè)供應(yīng)商甲、乙、丙。甲為增值稅一般納稅人,可以開具稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,該批材料含稅報(bào)價(jià)10900元;乙為小規(guī)模納稅人,可以開具由其主管稅務(wù)局代開的征收率為3%的增值稅專用發(fā)票,材料含稅報(bào)價(jià)為10000元;丙為小規(guī)模納稅人,不能開具專用發(fā)票,材料報(bào)價(jià)含稅報(bào)價(jià)為9100元。企業(yè)當(dāng)月不含稅銷售額為20000元,發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為3000元。已知城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%,不考慮地方教育費(fèi)附加。請(qǐng)為該生產(chǎn)廠材料采購做出稅收籌劃建議。
公司用公賬上的資金去買銀行的理財(cái)產(chǎn)品(七天短期保本產(chǎn)品),怎么做賬
老師,這樣做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,那年報(bào)那1313274.32元的成本怎么調(diào)整呢?
你好,那需要調(diào)整去年的報(bào)表,增加去年的營業(yè)成本、調(diào)整所得稅費(fèi)用、所有者權(quán)益變動(dòng)表、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等。
老師,調(diào)整去年的報(bào)表,網(wǎng)上能調(diào)整嗎,是不是要去稅務(wù)局調(diào)整呢?
你好,調(diào)整報(bào)表是需要去稅局的大廳