3%的業務現在沒有金額限制,只要開普通發票都可以免增值稅的。
老師 小規模納稅人是一個季度開票不超過45萬不交稅 還是一個月不超過45萬 超過45萬怎么算要交多少稅呢
小規模納稅人開普票,季度超過45萬,針對超過部分交稅?還是超過45萬全額交呢?
小規模納稅一個季度收入不超過45萬,但有一個月超過15萬,還要交增值稅嗎?
老師,您好!小規模納稅人月度不超過15萬,季度不超過45萬,免征增值稅,如果其中一個月超過15萬,季度沒超45萬,要繳納增值稅嗎?15萬和45萬是含稅還是不含稅的數據?
老師,小規模納稅人一個月銷售額超過45萬是不是超過部分要交增值稅阿,還是說一個季度超過45萬,要交增值稅呢
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
如果你是開的5%的發票,季度45萬可以免增值稅,前提是普通發票可以免。
3%的就沒有金額限制嘎,但是 利潤就要交所得稅嘎
好,對的,是的,是這么做的。
我們小規模的所得稅率是好多呢,減按?計稅,搞忘記完了
小型微利企業利潤100萬以內的,稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納。