1借原材料18200 應交稅費應交增值稅進項稅額1800 貸銀行存款20000
(二)某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發生下列業務: (1)公司進口原材料一批,海關核定的完稅價格為40000元,海關征收的進口關稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。 (2)將某企業逾期未退還包裝物押金46400元轉作其他業務收入。 (3)收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運到并驗收入庫。 (4)公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。 (5)公司將A產品一批贈送給有關單位;該產品按市價計算,不含稅價格為50000元,增值稅率為16%,該批產品成本為40000元。 要求:編寫上述業務的會計分錄。麻煩幫我寫下各個分錄
A公司為增值稅一般納稅人,2021年12月發生下列經濟業務,請編制相應分錄。 (1)銷售一批產品,不含稅售價為300 000元,適用的增值稅稅率為13%。同時,該批產品為應稅消費品,適用的消費稅稅率為10%。該批產品的生產成本為200 000元,產品已經發出,款項尚未收到。 (2)將一批自產的應稅消費品用于發放職工福利。該批產品的生產成本為60 000元,不含稅售價為80 000元。該產品適用的增值稅稅率為13%,適用的消費稅稅率為5%。
某一般納稅人,銷售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發生下列業務: (1)購入免稅農產品,取得普通發票,金額20000元,扣除率9%,款項未付。 (2)進口汽車作為固定資產使用,到岸價100000元,關稅稅率20%,消費稅率10%,增值稅率13%。所有款項均已支付。 (3)客戶逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒收。 (4)公司將外購的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進項稅率為13%。 (5)公司將B產品一批用于投資,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為80000元,該批產品的成本為60000元,增值稅率為13%。 (6)公司將自產產品一批贈送給有關單位;該產品按市價計算,不含稅價格為100000元,增值稅率為13%,該批產品成本為80000元。 要求:編寫上述業務的會計分錄
(二)某一般納稅人,銷售的貨物適用增值稅率13%,2021年6月發生下列業務:(1)購入免稅農產品,取得普通發票,金額20000元,扣除率9%,款項未付。(2)進口汽車作為固定資產使用,到岸價100000元,關稅稅率20%,消費稅率10%,增值稅率13%。所有款項均已支付。(3)客戶逾期未退還包裝物,將上期已收取的押金45200元沒收。(4)公司將外購的原材料一批用于職工福利,該材料成本為120000元,其進項稅率為13%。(5)公司將B產品一批用于投資,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為80000元,該批產品的成本為60000元,增值稅率為13%。(6)公司將自產產品一批贈送給有關單位;該產品按市價計算,不含稅價格為100000元,增值稅率為13%,該批產品成本為80000元。要求:編寫上述業務的會計分錄。(18分)
1.某企業為增值稅一般納稅人,當月發生以下經濟業務:(1)購買機器設備一一臺,取得增值稅專用發票,注明價款為100000元,增值稅13000元。(2)購買農產品一:批用于生產食用植物油,取得農產品銷售發票,價款80000元。(3)進口生產用材料一批,CIF價格為100000元人民幣,關稅稅率為20%,增值稅稅率13%,海關代征增值稅并取得增值稅專用繳款書。(4)以前月份購買的原材料發生非正常損失,賬面成本10000元,增值稅稅率13%,相關增值稅已抵扣。(5)委托某工廠加工產品,支付加工費10000元,增值稅1300元,取得增值稅專用發(6)將自制產品用于發放職工福利,其成本為10000元,不含稅市場價格15000元,該產品增值稅稅率為13%。(7)向乙客戶銷售產品-一批,開具普通發票,發票金額113000元,該產品增值稅稅率為13%。(8)用自制產品對某企業投資,產品成本為300000元,不含稅市場價格500000元,增值稅稅率為13%。
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
老師,這兩張發票怎么入賬?
老師您好,企業所得稅年度匯算清繳,只報一個工資的零申報的公司股東分紅項目,那個用不用填寫?
減資是否需要交個稅,是看所有者權益有沒有增長,不是看資產總額吧?
老師,你好,請教下應交稅費和其他應付款金額負數匯算清繳的時候要怎么調整呢
老師您好 ,就是網上有說關于電商的平臺數據要上傳的,這個是真的嗎?關于這些,我要在哪里可以看到?謝謝數據上傳,就關系到要交稅老師你好 ,做會計是要關注那些?謝謝。 老師 ,做 會計 和 做 財務 分別要關注什么?或 要注意什么?謝謝。
我單位是小規模將房子租給其他單位,天然氣來給我們的是13的普通發票,我悶開給對方單位是1個點的專票,請問合理不
2借固定資產133333.33 應交稅費應交增值稅進項稅額17333.33 貸銀行存款150666.66
3借其他應付款45200 貸其他業務收入40000 應交稅費應交增值稅銷項稅5200
4借應付職工薪酬135600 貸原材料120000 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出15600
5借長期股權投資90400 貸主營業務收入80000 應交稅費應交增值稅銷項稅10400
借主營業務成本60000 貸庫存商品60000
6借營業外支出93000 貸庫存商品80000 應交稅費應交增值稅銷項稅13000