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A公司為增值稅一般納稅人,2021年12月發生下列經濟業務,請編制相應分錄。 (1)銷售一批產品,不含稅售價為300 000元,適用的增值稅稅率為13%。同時,該批產品為應稅消費品,適用的消費稅稅率為10%。該批產品的生產成本為200 000元,產品已經發出,款項尚未收到。 (2)將一批自產的應稅消費品用于發放職工福利。該批產品的生產成本為60 000元,不含稅售價為80 000元。該產品適用的增值稅稅率為13%,適用的消費稅稅率為5%。

2021-12-15 22:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-15 23:55

你好請把題目完整的發一下

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齊紅老師 解答 2021-12-16 05:57

1借應收賬款339000 貸主營業務收入300000 應交稅費應交增值稅銷項稅39000

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齊紅老師 解答 2021-12-16 05:58

借主營業務成本200000 貸庫存商品200000

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齊紅老師 解答 2021-12-16 05:59

借稅金及附加30000 貸應交稅費應交消費稅30000

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齊紅老師 解答 2021-12-16 06:00

2.借應付職工薪酬74400 貸庫存商品60000 應交稅費應交增值稅銷項稅10400 -應交消費稅4000

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2021-12-15
同學你好 1; 借,應收賬款339000 貸,主營業務收入300000 貸,應交稅費一應增一銷項39000 借,稅金及附加30000 貸,應交稅費一應交消費稅30000 借,主營業務成本200000 貸,庫存商品200000 2 借,管理費用90400 貸,應付職工薪酬90400 借,應付職工薪酬90400 貸,主營業務收入80000 貸,應交稅費 一應增一銷項10400 借,稅金及附加60000 貸,庫存商品60000 借,稅金及附加4000 貸,應交稅費一應交消費稅4000
2021-12-15
借應收賬款339000貸主營業務收入300000應交稅費應交增值稅。39000
2021-12-16
借:在建工程480000%2B640000*0.23 貸:庫存商品480000 應交稅費-應交增值稅-銷項640000*0.13 應交稅費-應交消費稅64000
2021-10-19
你好,稍等我寫好發給你
2022-12-12
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