同學,你好 管理費用-福利費
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
1.老師我們公司名下買了汽車,公帳只付了首付,后續每個月還款,還的錢里面有本金,有利息,購入汽車和后續我該怎么做賬?2.貸款利息,我計入固定資產原值還是費用化,財務費用-利息?3.我給汽車銷售公司的利息,也找她們給我發票嗎?我們是貸款買車不是融資租賃,一般納稅人,小企業會計準則,4.為什么開給我們購車的發票是一家公司,然后后續我們每個月月供是另外一家公司呢?謝謝,樸老師請不要回答,請求放過
建筑勞務公司發票增百萬版,今天第三次去找稅務,提前聯系了稅務管理員,去了看稅管員在看公司的資產負債表,財務報表昨天去大廳更正了,改的固定資產,公司去年9月開始經營,去年和今年的固定資產全部做成了費用,發票增版必須要有固定資產,就改了賬,改成借:固定資產,貸:管理費用(負數),又借管理費用,貸累計折舊,財務報表一直跟軟件系統對不上,然后去改的今年財務報表改的借固定資產,貸其他應收款科目,今天到了稅務局,那個稅務老師正在看我的財務報表,說我們沒有固定資產,我說今年入的,他說有部分就著數,喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務報表都對不上
老師,請問公司高薪聘請了3名高管,然后提供了人才公寓,然后為公寓配置家具家電,這些歸入公司固定資產管理,那有部分計入了固定資產,一些單價小的合計有3萬多,這個記到什么科目?我們是雇第三方公司負責采購和裝修,開的是勞務費和家具一批總金額的發票
老師,請問公司高薪聘請了3名高管,然后提供了人才公寓,然后為公寓配置家具家電,公司規定購買的這些歸入公司固定資產管理,那有部分計入了固定資產,一些單價小的合計有3萬多,這個記到什么科目?我們是雇第三方公司負責采購和裝修,開的是勞務費和家具一批總金額的發票
請問小規模房開公司,銷售房產稅率多少,可以享受免稅政策嗎
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發工資。現在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業外收入嗎?你怎么說轉入營業外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔部分是計入管理費用-社保公積金,還是計入管理費用-一次性補償金?
老師,個人獨資企業注銷,最后只有庫存現金有余額,剩下的這些現金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業總產值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務局網址老師
但是福利費不是支付了就收不回來了嗎?但是公司說購買的家具都要歸入資產管理,那這些零星的3萬多這樣要怎么計?
同學,你好 那就入固定資產
我們是單價2000以上入固定資產,2000以下不計,那這些達不到2000的零散的家具總共3萬元計到什么科目?
同學,你好 低值易耗品
需要做長期待攤費用嗎
同學,你好 不需要的
直接記:管理費用—低值易耗品?
同學,你好 嗯嗯,可以的
那我可以自己設置一個二級科目嗎?“管理費-人才公寓配置費”這個,然后把這零星的費用計進去嗎?
還是二級科目有不能隨便設有規定的
同學,你好 嗯嗯,可以的
好的,那對方公司開了一張稅目是勞務費的發票,清單是公寓的安裝、清潔,那我是記到管理費用哪個明細科目好?
同學,你好 管理費用-勞務費
不能裝修費嗎
同學,你好 也可以的,二級科目要求不高的
一般單位的電腦打印機空調維修和清理加墨這些要記到哪個明細科目?
同學,你好 管理費用-維修費
辦公費可以嗎?
同學,你好 嗯嗯,可以的