1 借:固定資產153300 應交稅費-應交增值稅-進項稅19500 貸:銀行存款172800 2 借:其他應收款2000 貸:庫存現金2000 3數據不清 借:材料采購-甲材料 材料采購-乙材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款 4材料數據不清,分配不出裝卸費 借:原材料-甲材料 原材料-乙材料 貸:銀行存款500 5 借:材料采購-丙材料5000 應交稅費-應交增值稅-進項稅650 貸:應付賬款5650 6 借:應付賬款5650 貸:銀行存款5650 7 借:材料采購-丁材料5200 應交稅費-應交增值稅-進項稅650 貸:銀行存款5850 8甲乙數據不清楚 借:原材料-甲材料 原材料-乙材料 原材料-丙材料 原材料-丁材料 貸:材料采購-甲材料 材料采購-乙材料 材料采購-丙材料 材料采購-丁材料
1.購進一臺設備,買價50000元,增值稅額6500元,運輸費用1000元,增值稅額90元,保險費500元,增值稅額30元,所以款項均以銀行存款支付,設備交付使用。2.向公司購進甲材料1500千克,單價20元,發票上的價格30000元,增值稅額3900元,乙材料2000千克,單價10元,買價20000元,增值稅2600元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。3.用銀行存款支付上述甲乙材料的運雜費7000元(運雜費按重量分配)4.向C公司購進丙材料3000千克,單價30元,共計90000元,增值稅11700元,款項已預付材料尚未驗收人庫。5.用現金支付丙材料的運費及裝卸費4300元6.本期購進的甲乙丙材料均已驗收人庫,現結轉實際采購成本
1.購進一臺設備,買價50000元,增值稅額6500元,運輸費用1000元,增值稅額90元,保險費500元,增值稅額30元,所以款項均以銀行存款支付,設備交付使用。2.向公司購進甲材料1500千克,單價20元,發票上的價格30000元,增值稅額3900元,乙材料2000千克,單價10元,買價20000元,增值稅2600元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。3.用銀行存款支付上述甲乙材料的運雜費7000元(運雜費按重量分配)4.向C公司購進丙材料3000千克,單價30元,共計90000元,增值稅11700元,款項已預付材料尚未驗收人庫。5.用現金支付丙材料的運費及裝卸費4300元6.本期購進的甲乙丙材料均已驗收人庫,現結轉實際采購成本
A公司2020年9月發生下列經濟業務,要求編制會計分錄:(1)購進一臺設備,買價50000元,增值稅額6500元,運輸費用1000元,增值稅額90,保險費500元,增值稅額30元,所有款項均以銀行存款支付,設備交付使用.(2)向B公司購進甲材料1500千克,單價20元,發票上的價格30000元,增值稅3900元;乙材料2000千克,單價10元,買價20000元,增值稅2600元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。(3)用銀行存款支付上述甲乙材料的運雜費7000元(運雜費按重量分配)(4)向C公司購進丙材料3000千克,單價30元,共計90000元,增值稅11700元,款項已預付,材料尚未驗收入庫。(5)用現金支付丙材料的運費及裝卸費4300元(6)本期購進的甲乙丙材料均已驗收入庫,現結轉實際采購成本
A公司2020年9月發生下列經濟業務,要求編制會計分錄:(1)購進一臺設備,買價50000元,增值稅額6500元,運輸費用1000元,增值稅額90元,保險費500元,增值稅額30元,所有款項均以銀行存款支付,設備交付使用。(2)向B公司購進甲材料1500千克,單價20元,發票上的價格30000元,增值稅3900元;乙材料2000千克,單價10元,買價20000元,增值稅2600元,全部款項以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。(3)用銀行存款支付上述甲乙材料的運雜費7000元(運雜費按重量分配)(4)向C公司購進丙材料3000千克,單價30元,共計90000元,增值稅11700元,款項已預付,材料尚未驗收入庫。(5)用現金支付丙材料的運費及裝卸費4300元(6)本期購進的甲乙丙材料均已驗收入庫,現結轉實際采購成本
(2)4日,從大華公司購進甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料價款共計46000元,增值稅進項稅額5980元;發生運費360元(按采購材料的重量比例分攤),增值稅32.40元。材料尚未驗收入庫,貨款及運費已用銀行存款支付。
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
老板請客服吃飯的發票,計入哪里??
老師,我公司出售公司名下使用了的汽車,開具了增值稅專用發票,申報了收入,但是賬務處理(請看我的分錄)出來的利潤表沒有收入,跟申報表不一致,請問要怎么辦
老師,邊際貢獻總額=銷售收入?變動成本,為什么不減固定成本?
商貿企業出入庫單子單獨訂冊比較好還是附在發票后面比較好啊?有的入庫但是票還沒有開出來
發出商品確認收入了,未開票未收款,掛的應收,下個月收款開發票,賬務怎么處理,稅務怎么處理
稅局查我公司23年的固定資產,我查一下,做重50萬,這種情況咋辦呀
請問,我從會計手中接回來了外賬,因為賬不多,我想重新建賬,我公司好像是有固定資產這一項,那在建賬的時候,資產卡片那里,要什么時候做呢?從外賬會計中的憑證中會做賬嗎?是根據她做的憑證中在做卡片嗎?
辦公室的房租、水電費、物業費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里