(1)省財政: 借:暫付款 20560 貸:國庫存款 20560 (2)省財政: 借:與下級往來 20860 貸:暫付款 20560 上解收入 300 B市: 借:暫付款 20560 上解支出 300 貸:與上級往來 20860 (3)省財政: 借:國庫存款 20860 貸:與下級往來 20860 B市: 借:債務還本支出 20000 一般預算支出 560 貸:暫付款 20560 同時, 借:與上級往來 20860 貸:國庫存款 20860
某省財政20×4年至20×5年發生如下經濟業務: (1)所屬B市財政未按時向省財政上繳由省財政代發的市政府債券到期本金20 000元及其利息560元,省財政為其墊付了相應資金20 560元,用以代償到期市政府債券本息。 (2)省財政與所屬B市財政進行結算,省財政對B市財政扣繳到期債券本息20 560元,并處罰款300元。 (3)省財政收到所屬B市財政繳來的墊付市政府債券本息20 560元,同時還收到所處罰款300元,存入國庫。 根據以上經濟業務,編制該省財政總預算會計會計分錄。 這個的省財政廳總預算會計會計分錄怎么寫
16.計算題某省財政20×4年至20×5年發生如下經濟業務:(1)所屬B市財政未按時向省財政上繳由省財政代發的市政府債券到期本金20000元及其利息560元,省財政為其墊付了相應資金20560元(20000+560),用以(2)省財政與所屬B市財政進行結算,省財政對B市財政扣繳到期債券本息代為償付到期市政府債券本息。20560元,并處罰款300元。(3)省財政收到所屬B市財政繳來的墊付市政府債券本金20000元及其利息560元,同時還收到了對其所處的遲繳罰款300元。要求:根據以上經濟業務,為該省財政總預算會計編制有關的會計分錄。
某省財政20×4年至20×5年發生如下經濟業務:(1)所屬B市財政未按時向省財政上繳由省財政代發的市政府債券到期本金20000元及其利息560元,省財政為其墊付了相應資金20560元(20000+560),用以(2)省財政與所屬B市財政進行結算,省財政對B市財政扣繳到期債券本息代為償付到期市政府債券本息。20560元,并處罰款300元。(3)省財政收到所屬B市財政繳來的墊付市政府債券本金20000元及其利息560元,同時還收到了對其所處的遲繳罰款300元。要求:根據以上經濟業務,為該省財政總預算會計編制有關的會計分錄。
某省財政20×4年至20×5年發生如下經濟業務:(1)所屬B市財政未按時向省財政上繳由省財政代發的市政府債券到期本金20000元及其利息560元,省財政為其墊付了相應資金20560元(20000+560),用以(2)省財政與所屬B市財政進行結算,省財政對B市財政扣繳到期債券本息代為償付到期市政府債券本息。20560元,并處罰款300元。(3)省財政收到所屬B市財政繳來的墊付市政府債券本金20000元及其利息560元,同時還收到了對其所處的遲繳罰款300元。要求:根據以上經濟業務,為該省財政總預算會計編制有關的會計分錄。
6、某省財政向所屬某市財政轉貸地方政府債券資金1000000元。請做省財政賬務處理。7、省政府主權外債到期,所示市政府財政未按時償還貸款本金800000,省政府財政予以扣繳。請做省財政賬務處理。8、某市政府財政經預算批準,使用國有資本經營預算資金向甲國有企業撥款2000000元,作為對該國有企業注入的資本金。9、某市財政總預算會計在庫款報解整理期內收到國庫報來的預算收入日報表及其附件,列示屬于上一年度的一般公共預算收入70000元。10、年度終了,經計算,中央財政實際發行國債收入用于債務還本支出后,小于預算收支差額400000元。
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請教一下,如果利潤要調整,我怎么倒算材料領用數量,求指點
注冊個體戶,做貨物運輸,在貨拉拉等平臺下單接單,發貨裝貨卸貨相關流程都是通過手機與對方溝通,不涉及人員往來,隨時隨地一部手機就能搞定,但工商讓提供經營場所證明,該怎么提供,
母公司對子公司有158萬實繳出資,做賬長期股權投資158萬;現需要把子公司以0元的價格變更到第三方公司,請問會計分錄怎么做?
老師,目前稅務局開什么發票稅費低一點???個人去代開的。去年人工費還低,最后也高了。
企業年報填股東信息的時候顯示股東信息同登記信息不一致,請確定,并及時變更登記信息!這個是為什么呢?是要去什么網站登記一下股東信息嗎?
老師,匯算清繳申報如果稅收金額大于實際發生額,是不是按實際發生額為準啊
老師,這個茶葉的發票為啥開的普票還可以抵扣稅呢,怎么在電子稅務局系統顯示出來了稅額,我賬上入的辦公費,沒有入進項稅,怎么做賬呢
報表里的庫存現金必須是紙質現金嗎,公司把現金存到了法人個人卡里,用來日常報銷,現在做審計需要提供現金盤點表 ,應如何操作?