您好 請問是為購買方代墊 后期應該收回的 對嗎
老師當時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應收賬款 貸主營業務收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應收賬款 結轉成本 借 主營業務成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業務收入 借庫存商品 貸主營業務成本?
企業在銷售產品時,為購買方代運的運雜費應借記應收賬款還是借記財務費用還是借記其他業務成本還是借記主營業務成本
老師好,運輸工具半掛車主要業務是掙運費,請用它的折舊費記在銷售費用上,還是其他業務成本,還是其他方面。
#提問#老師小區物業水電費都屬于代收的話,平常做分錄是,收下時借銀行存款,貸其他應收款,繳納時借其他應收款,貸銀行存款,還是收下記主營業務收入,繳納記主營業務成本呢?那種對呢?謝謝
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
企業在銷售商品時為購買方代墊運雜費,應A借記應收賬款B借記銷售費用C借記其他業務成本D借記主營業務成本
企業在銷售商品時為購買方代墊運雜費,應A借記應收賬款