這邊辦公費用不累計,上一年度的辦公費已經清零了,而且單位沒有損益類科目
行政事業單位,2019年將一筆價值20萬的固定資產計入業務活動費用,2021年發現將其調整至固定資產,該筆固定資產的折舊如何算
請問一下老師上年度固定資產多計提了累計折舊,次年應該如何調整
上一年度,固定資產計入辦公費用,現在如何調整
老師,以前年度將原材料計入固定資產了,如何調整
以前年度的固定資產未計入固定資產,現在年度要進行調整,需要怎么調整呢
老師公司找圓通快遞公司發貨,公司需要提前買快遞單號,每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項退回到我們公司賬戶,但給我們開發票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現金收入需要經過銀行嗎? ,而不能直接用于日?;ㄤN
公司支付個人勞務報酬,是不是要申報個稅,若未收到對方發票,公司在匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務公司承擔了與經營無關的支出需要在匯算清繳調增屬于那條規定?
分公司小規模,接了一個工程監理的項目,項目已接近尾聲?,F在對方要求開票開6個點(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準備哪些備查資料?
老師,怎么補4月份的社保和醫保啊
老師,對于資產組減值,若有一個資產有自己的減值比如說是50,按資產組分后若是分得40,這個資產減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風險嗎
本期有制造費用,制造費用怎么結轉?
老師 代賬公司計提工資多計提了5907.7 我這樣做發放工資對不
你好 借 固定資產 貸以前年度損益 調整?
單位沒有損益類科目
沒有這個科目用未分配利潤。
也沒有未分配利潤,只有利潤
那怎么處理呢
沒有這個科目,就去增加一下。
那期末計算利潤總額是加未分配利潤還是減呢
。未分配利潤記在貸方會增加。
我的意思是期末算總利潤的時候要加上未分配利潤嗎
這個是直接就調整未分配利潤了,不存在其他了。
那期末要調整未分配利潤,那如何調整呢
。手動填寫調整未分配利潤期初數。
那固定資產期末要加在利潤里吧
。固定資產是在資產負債表填寫。不是利潤表。