您好!這里的研發(fā)經(jīng)費就是研發(fā)費加計扣除呀,就是一個政策哦
請問老師,我們企業(yè)是制造型企業(yè),一般納稅人,查賬征收,可以享受研發(fā)費用加計扣除政策嗎?
老師,您好,1、研發(fā)經(jīng)費抵扣和2、制造業(yè)研發(fā)費用100%加計扣除是兩個政策只能享受一個嗎
老師,您好,制造業(yè)研發(fā)費用加計扣除,指的是研發(fā)經(jīng)費100%抵扣嗎
老師,您好,研發(fā)費用加計扣除100%,是不是只能制造業(yè)享受啊
制造業(yè)研發(fā)費用100%的加計扣除政策預(yù)繳的時候可以享受嗎?還是做匯算清繳的時候才能享受呢。
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個項目里
債轉(zhuǎn)股怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
一個勞務(wù)公司可以給另一個勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關(guān)問題,我公司去年計提了企業(yè)年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預(yù)計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調(diào)增應(yīng)稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當(dāng)年的年金,明年預(yù)計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應(yīng)將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調(diào)整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務(wù)怎么處理?可以做到遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
老師,機械行業(yè),單散件生產(chǎn),每個月有上千種產(chǎn)品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產(chǎn)品,每個產(chǎn)品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發(fā)票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術(shù)行業(yè),生產(chǎn)制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?