沒有問題,研發(fā)加計(jì)扣除導(dǎo)致退稅。
請問高新企業(yè),21年度利潤總額113萬,研發(fā)費(fèi)用265萬,匯算清繳因?yàn)槭巧a(chǎn)企業(yè)加計(jì)扣除按100%抵減研發(fā)費(fèi)用,最后《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》本年度所得額變成了-152萬,之前交的企業(yè)所得稅都退回來了,請問這申報(bào)有問題嗎?
請問,我們公司是高新企業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以做加計(jì)扣除,比如當(dāng)年利潤100萬的話,我們匯算做了研發(fā)加計(jì)專項(xiàng)鑒證報(bào)告,可以加計(jì)抵扣50萬,實(shí)際利潤是50萬。但是我再第四季度企業(yè)所得所預(yù)繳的時(shí)候,不想直接按100萬預(yù)繳,做了預(yù)提費(fèi)用,等匯算清繳再去繳納。(如果直接先交,匯算加計(jì)變成又要退稅) 可是稅審調(diào)表不調(diào)賬,變成我賬上掛著預(yù)提費(fèi)用,有什么辦法可以解決這個(gè)問題嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬,但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算?
某居民企業(yè)2021年度會計(jì)報(bào)表上的營業(yè)收入總額5000萬元,會計(jì)利潤總額為1000萬元,已累預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2021年部分費(fèi)用開支金額如下:(1)管理費(fèi)用800萬元,其中包括開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用100萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元;(2)銷售費(fèi)用900萬元,其中含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元;(3)營業(yè)外支出200萬元,其中公益性捐贈支出130萬元;(4)來自境外的稅后所得為85萬元,該所得已在境外按15%的稅率繳納了所得稅。(該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%)根據(jù)上述資料(假設(shè)企業(yè)沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)),回答下列問題:(1)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的管理費(fèi)用金額;(2)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的銷售費(fèi)用金額;(3)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的營業(yè)外支出金額;(4)計(jì)算該企業(yè)來自境外所得在境外已繳納稅額;(5)該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額;(6)該企業(yè)2021年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳的所得稅。別亂發(fā),是計(jì)算題,看清題目,答完給好評
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
老師,匯算清繳小微企業(yè)。請問一下A107040這個(gè)表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表,要是沒有業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不選擇這個(gè)表行不行
工商年報(bào)里,有個(gè)企業(yè)及時(shí)信息申報(bào),這個(gè)要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據(jù),能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結(jié)束,企業(yè)成本倒掛,有黃色預(yù)警,匯算結(jié)束會被抽查么
出口發(fā)票開具時(shí)間是25年3月,報(bào)關(guān)時(shí)間也是25年3月,現(xiàn)在5月做出口退稅申報(bào)。申報(bào)年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現(xiàn)在把車賣給個(gè)體戶老板了。這個(gè)賣車發(fā)票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個(gè)字但是沒告知乙方,乙方審核時(shí)也沒發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致簽了合同,那這份仲裁協(xié)議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價(jià)50萬,折扣了20萬,剩余價(jià)值30萬,當(dāng)初來時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)我把剩余價(jià)值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價(jià)格多了5萬,要怎么處理,會計(jì)分錄怎么處理
老師,客戶要求開設(shè)計(jì)服務(wù)*亞克力板設(shè)計(jì)的票,單位要開塊,不行吧
老師,現(xiàn)在的普通電子發(fā)票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?