你好,做福利費里面的高管,房屋相關的水電費,物業都是做到福利費借管理費用,福利費 貸,應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款, 如果能分到每個人是多少的,還需要交個稅,分不出來的不需要繳納
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
7月付款了員工宿舍3個月房租,還未收到發票,7月做賬室借:預付賬款,貸:銀行存款,并當月攤銷了,借:管理費用-福利費,貸:預付賬款。8月房東代開了房租費普票給我們公司,那這張發票怎么入8月帳里?
我們公司為2個高管租房,這個房租費怎么做分錄?并且給高管租的房子里的物業,水電暖及日常的消費的采購款也給報銷了,那這個是怎么做分錄呢?都是計入管理費用-福利費嗎?借管理費用-福利費 貸銀行存款嗎?
老師,:給高管們租的公寓年租金我這樣記:管理費用-福利費,貸方還要過“應付職工薪酬”這個科目嗎?還有一次支付了一年的租金是不是還得按月攤,不能一次記入管理費用? 這樣對不:借 :長期待攤費用-房租 貸:應付職工薪酬,貸:應付職工薪酬,貸:銀行存款, 按月再分攤:管理費用-福利費,貸:長期待攤費用,這樣對嗎?
員工租房自己住,公司先把一整年的租金付給房東,進了職工福利,原來會計分錄是借:應付職工薪酬—職工福利費800 預付賬款8800 貸:銀行存款9600 借:管理費用-職工福利費800 貸:應付職工薪酬-職工福利費800 公司當月從職工工資扣了9600,打算進入職工個人工資,然后按月付職工800,這個怎么做賬呢 ?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
公司給兩個高管分別各租了一套房子,房租費房東開的發票怎么入賬?分錄是啥?交的物業費也開了發票,先是他們自己墊付,后來高管分別拿著各自租的房子的物業費發票來報銷,這個又怎么做賬,分錄是啥?
房屋租金如果一次支付好幾個月的 借預付賬款貸銀行存款 安月分攤借管理費用,福利費 貸,應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬福利費 貸預付賬款
物業費借管理費用,福利費 貸,應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬福利費 貸其他應付款 企業報銷借其他應付款貸銀行存款
那這個物業費和租金要做到這個高管的工資里繳納個稅嗎?
你好,對的,是這么做的。
不做可以嗎?
你好,這種有風險的。
直接去費用,不通過應付職工薪酬這個科目可以嗎
你好不可以的準則要求必須通過應付職工薪酬的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。