企業收到政府撥入款項時: 借:銀行存款等, 貸:專項應付款。 在將政府撥款用于工程項目建設時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產的部分: 借:專項應付款, 貸:資本公積—資本溢價目。 對未形成長期資產需要核銷的部分: 借:專項應付款, 貸:在建工程等。 撥款結余需要返還的: 借:專項應付款, 貸:銀行存款。
專項應付款使用時,需要先計入費用后,在做沖減嘛。如借管理費用貸銀行存款;借專項應付款貸管理費用
老師,專項資金未收到項目已完成后撥款 支付 借管理費用 貸銀行存款 完成項目 借應付賬款 貸專項應付款 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項資金 貸營業外收入
實際收到專項撥款時借:銀行存款貸:專項應付款—**項目撥款使用時借成本或者費用等科目貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款同時借:專項應付款—**項目貸:資本公積—撥款轉入未形成資產需核銷的部分,報經批準后借:專項應付款—**項目貸:管理費用撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的借:專項應付款—**項目貸:銀行存款為什么要沖減管理費用?
老師,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
租金及電費 第一:上月計提 借:管理費用-租金 100元 管理費用-電費 10元 貸:應付賬款 第二:實付和收到專用發票金額一致,不做紅沖 借:應付賬款 55元 進項稅額 5元 貸:管理費用 -租金 50元 管理費用-電費 10元 再次 借:應付賬款 貸:銀行存款
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那我買的辦公用品呢?先借記管理費用貸銀行存款,在借記專項應付款貸管理費用,這么沖嗎
嗯嗯,就是那樣沖銷
我們養蜂的話,蜜蜂計入什么科目呀!其他業務成本嗎?這個分錄怎么寫呀老師
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規則是一事一問。請另申請回答
那工資3月計提4月,專項款可以在3月計提后直接沖減嘛?還是得等到4月發放之后呀
當月計提當月就沖
那老師,買辦公用品我不走管理費這步,直接借記專項應付款貸銀行存款,這樣做行嗎?
不行的哈,按要求租哈