同學你好,紅字發票就做一個和錯誤發票相反的分錄,然后正確發票再做一個正常的分錄就可以了
老師好,我司在去年12月收到一筆款并開出專票給對方,現在對方因為備注內容有誤需要我司重開專票,對方已經將錯誤專票退回 ,我們也重開專票給對方,現在要怎么處理退回的專票呢?
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發現他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經紅沖也重開了發票,請問這個會計分錄怎么處理
老師您好!我司去年12月份開具專票給對方,對方到今年2月份發現他們出具的稅號有誤,要求重開專票,我已經紅沖也重開了發票,請問這個會計分錄怎么處理
老師好,在6月開具專票,到7月說購買方的名稱和地址都變更了,對方要求重開,那么如果重開具的話,對我們開具方有什么影響嗎?如果他們已經抵扣了6月的發票,我們在7月紅沖,重新開具發票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開具方會受影響 嗎?
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張增值稅專用發票,80000元。因為稅號錯誤,對方12月份讓我們重新開具。對方沒有認證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發票。我想問一下,10月份的發票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發票應該如何處理?
老師您好!往年應付帳款暫估沒收到發票,匯算清繳調增后怎樣平暫估,會計分錄怎么寫?
有勞務資質的勞務分包公司可以干包工包料的活嗎簽了一個合同是包工包料
請問,小規模納稅人,這個月申報的勞務工資人數300多人,這么多人有啥影響嗎
老師,驗資證明是啥了
老師您好,請了一個人只需要他上兩個月班,這種情況怎么發工資,需要申報嗎怎么申報
老師,早上好,我們公司是一家貿易型出口企業,在增值稅未申報的情況下,可以先操作申請出口退稅嗎?
老師我是執行小會計準則做賬的,24年底計提了所得稅但是不用交稅,我也做了匯算清繳,但是應交稅費應交所得稅有余額怎么處理
債權轉讓導致發票流和資金流不一致,應該怎么辦?
老師,我們的個體注銷了,我查了下,變成別人的了,曾用名是我們的 怎么回事
個體戶,法人把錢轉到外包公司的賬上,外包公司給員工發工資,憑證該如何做