學(xué)您好,您給員工繳納的個(gè)人所得稅應(yīng)該是屬于代扣代繳的,我您這個(gè)個(gè)人所得稅確實(shí)是公司承擔(dān),而不是扣個(gè)人的話,您可以增加他的工資總額,然后扣了個(gè)人所得稅,以后到他手上的金額,還是他原來那么多
老師你好,請(qǐng)問公司幫員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅怎么做分錄,可以在所得稅稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師。員工個(gè)人承擔(dān)的社保部分,可以在個(gè)人所得稅前扣除,是嗎?
老師,企業(yè)幫員工承擔(dān)的個(gè)人部分社保,可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
公司可以承擔(dān)員工個(gè)人所得稅么,可以稅前扣除么,分錄怎么做呢
公司承擔(dān)員工的個(gè)人所得稅,怎么做賬呢?是否可以稅前扣除?
老師,請(qǐng)問企業(yè)小規(guī)模納稅人,上個(gè)月已申報(bào)了稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有個(gè)科目寫錯(cuò)了,要怎么改正呢?電子稅務(wù)局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權(quán)變更是什么流程
老師請(qǐng)問一下,我們公司去年的電費(fèi)6萬多,因?yàn)樽獾氖堑谌剑戏诫娋W(wǎng)開的發(fā)票也是開給第三方,我們有電費(fèi)分割單的,但是今年年初做去年的審計(jì)報(bào)告時(shí)候,審計(jì)老師把以沒有直接的發(fā)票為由給調(diào)增了這6萬多,請(qǐng)問一下匯算的企業(yè)所得稅還可以調(diào)下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,明年是調(diào)減嗎
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是,解析下
老師。領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn)期間有個(gè)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼是
老師存貨減值,收入納稅調(diào)整增填在收入調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目里
債轉(zhuǎn)股怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
一個(gè)勞務(wù)公司可以給另一個(gè)勞務(wù)公司開發(fā)票么?
老師,一般納稅人注銷時(shí)所繳納的稅金,稅款,提現(xiàn)在注銷所在年的年報(bào)中嗎?假如注銷時(shí)繳納的稅款不填寫在報(bào)表中可以嗎?
老師你好,公司承擔(dān)后增加了公司的費(fèi)用,減少了利潤,那這個(gè)可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
那您加在工資里面了,是可以的
就是比如你能原來給他發(fā)10000的工資,個(gè)人所得稅150,那您可以給他坐10150的工資,扣150,還給他10000
老師你好,還有點(diǎn)不明白,那我在申報(bào)個(gè)人所得稅是她還是產(chǎn)生個(gè)人所得稅啊,就算我按10000給她申報(bào)
您的意思是150還會(huì)增加個(gè)人所得稅是嗎
老師你好,不是的,10150是稅前工資,10000是稅后工資,在計(jì)提工資都是按稅前工資計(jì)提啊,計(jì)提時(shí)借:生產(chǎn)成本10150 貸:應(yīng)付職工薪酬10150 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬10150 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅150 貸:銀行存款10000 繳納個(gè)人所得稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅150 貸:銀行存款150,然后這個(gè)150就不用在做別的會(huì)計(jì)處理了是嗎?
您好,對(duì)的,就是這樣的,您本來是10000進(jìn)成本費(fèi)用,現(xiàn)在是10150,那就是進(jìn)成本費(fèi)用了,這是可以所得稅稅前扣除的
老師你好,如果這個(gè)金額有點(diǎn)大呢,個(gè)稅有5位數(shù)也可以這樣嗎
個(gè)稅太大,您就最好找找更好合理避稅的方法