貼現利息=1000000*4.5%/360*(120-5)=14375 借:銀行存款985625 財務費用14375 貸:應收票據1000000 借:應收賬款1000000 貸:短期借款400000 銀行存款600000
5.2016 年 3 月 10 日,開戶單位和風公司持無息商業承兌匯票到招商銀行北京分行申請辦理貼現,該商業承兌匯票于 2016 年 3 月5 日簽發并承兌,期限4個月,票面 金額 100 萬元,貼現利率 4.5%。付款人開戶行在地,2016 年 7 月 8日,招商銀行北京分行收到付款人開戶行寄來的付款人未付款項通知書及退回的托收憑證、匯票,從貼現申請人和風公司賬戶收取票款,但和風公司賬戶只有 60 萬元。 要求: (1)編制招商銀行北京分行辦理貼現的會計分錄。 (3)編制招商銀行北京分行到期收回票款的會計分錄。
2018年3月10日,開戶單位和風公司持帶息匯票商業水兌匯票到招商銀行北京分行申請辦理貼現,該商業水兌匯票于2018年3月5日簽發并承兌,期限4個月,票面金額100萬元,票面利率3%,貼現利率為4.5%。付款人開戶行在異地,2018年7月8號,招商銀行北京分行收到付款人開戶行寄來的付款人未付款項通知書及退回的托收憑證,匯票,從貼現申請人和風公司賬戶收取票款,但和風公司賬戶只有60萬元.(1)編制招商銀行北京分行辦理貼現的會計分錄(2)編制招商銀行北京分行每月月末攤銷貼現利息調終、確認利息收入的會計分求(3)編制招商銀行北京分行到期收回票款的會計分永
2018年3月10日,開戶單位和風公司持帶息匯票商業承兌匯票到招商銀行北京分行申請辦理貼現,該商業承兌匯票于2018年3月5日簽發并承兌,期限4個月,票面金額100萬元,票面利率3%,貼現利率為4.5%。付款人開戶行在異地,2018年7月8號,招商銀行北京分行收到付款人開戶行寄來的付款人未付款項通知書及退回的托收憑證,匯票,從貼現申請人和風公司賬戶收取票款,但和風公司賬戶只有60萬元,(1)編制招商銀行北京分行辦理貼現的會計分錄(2)編制招商銀行北京分行每月月末攤銷貼現利息調整、確認利息收入的會計分錄(3)編制招商銀行北京分行到期收回票款的會計分錄
20×3年3月10日,某商業銀行湖州分行為其開戶單位禪意公司辦理商業承兌匯票貼現,該匯票于3月5日簽發并承兌,期限4個月,票面金額100萬元,貼現利率5.4%。付款人開戶行在異地。20×3年7月8日,該商業銀行湖州分行收到付款人開戶行寄來的付款人末付款通知書及退回的托收憑證、匯票,從貼現申請人禪意公司賬戶收取票款,但是禪意公司賬戶只有70萬元。要求:1、編制辦理貼現的會計分錄;2、編制每月末推銷貼現利息調整、確認利息收入的會計分錄;3、編制到期收回票款的會計分錄。
2018年3月10日,開戶單位和風公司持帶息商業承兌匯票到招商銀行北京分行申請辦理貼現,該商業承兌匯票于2018年3月5日簽發并承兌,期限4個月,票面金額100萬元,票面利率3%,貼現利率4.5%。付款人開戶行在異地,2018年7月8日,招商銀行北京分行收到付款人開戶行寄來的付款人未付款項通知書及退回的托收憑證、匯票,從貼現申請人和風公司賬戶收取票款,但和風公司賬戶只有60萬元。要求:(1)編制招商銀行北京分行辦理貼現的會計分錄。(2)編制招商銀行北京分行每月月末攤銷貼現利息調整、確認利息收入的會計分錄。(3)編制招商銀行北京分行到期收回票款的會計分錄。
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?