你好,其他應收2000沖應付職工薪酬2000
你好,請問發工資的時候多扣了員工的個稅,需要退還這筆給員工,請問分錄可以這樣做嗎? 發放工資時 借:應付工資 貸:其他應收款-社保公積金, 應交個稅 銀行存款 其他應付款—員工(多扣的個稅) 實際付給員工時 借:其他應付款-員工(多扣的個稅) 貸:現金
老師,你好,員工預支了2000元的工資,做賬的時候掛的是其他應收款,做工資表的時候在其他扣款里扣了2000元,現在發放工資的時候,怎么做賬呢,這個員工工資7000元,,現在實際發5000元
老師,我想問下,員工借的錢,兩千元,老板在發放工資的時候直接的扣掉了,以前,分錄做了,借其他應收款,貸銀行存款,現在咋做?
老師,請問在10月份的時候,員工預支了工資,(比如應發工資5000,預支了6000)在發放11月工資的時候,扣了這個多的1000元,那么在10月計提工資,和11月計提工資的時候,要分別計提多少呢?
問一下,我在申報個稅的時候,有一位員工,工資表上應發工資是2000元,休假扣除了200元,實際到手的是1800元,那我申報個稅的時候,這個收入是填1800元,還是2000元呢
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
老師,我們一般是借,應付職工應酬 ,貸銀行存款,這樣做的
借應付職工應酬 7000,貸銀行存款5000其他應收2000,
麻煩你把完整的會計分錄寫一下,謝謝老師
借應付職工應酬 7000,貸銀行存款5000其他應收2000, 這個就是完整的呀