您好,可以的,你們要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅。
#提問#我們公司18年給對(duì)方公司開具的發(fā)票,對(duì)方疏忽沒有驗(yàn)票,現(xiàn)在對(duì)方公司要求重新開,那18年的票可以沖紅嗎?
老師,我想問一下,我們公司開出去的發(fā)票給到對(duì)方,因?yàn)楦鞣N原因,我們聯(lián)系不到對(duì)方,對(duì)方貨款也沒有支付。那我們現(xiàn)在想,知道這個(gè)發(fā)票對(duì)方有沒有進(jìn)行一個(gè)抵扣,可以怎么查詢的到呢?我們想給紅沖掉
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發(fā)票,我想請(qǐng)教您一個(gè)問題,如果兩年過去了,對(duì)方給我們貨款了,但當(dāng)時(shí)我們開的是普票,現(xiàn)在對(duì)方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們?cè)诮o對(duì)方開具專票
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來給對(duì)方又開了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對(duì)方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,對(duì)方18年給我們開的專票,我們到現(xiàn)在還沒付款,對(duì)方想紅沖了可以嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
好的,知道了,謝謝,還有一個(gè)老師,現(xiàn)在留底退稅還需要每月稅額不小于50萬嗎
您好,今年小微企業(yè)不需要。
是收入不到300萬的都是小微企業(yè)嗎
您好,財(cái)稅22年14號(hào)文,小微銷售額不超2000萬。
那這個(gè)您看下怎么還寫著呢
您看下第三條
您好,是的,小微企業(yè)。
這怎么還寫著不小于50要呢
您好,小微和六行業(yè)不適用。
我們是房地產(chǎn)企業(yè)不需要留底大于50萬是嗎?
您好,你們需要符合這個(gè)條件。
我們現(xiàn)在沒有收入呢?也需要符合嗎?
您好,以前有銷售收入就行。房地產(chǎn)符合條件可以退,但是注意稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。