你好。分公司作為收入。姐。應(yīng)收賬款。貸營業(yè)收入。應(yīng)交稅費一增值稅。
你好,我公司和總公司都是獨立核算的! 但是總公司員工為我公司服務(wù)工作!由我們支付給員工工資,直接對公打款給員工個人, 但員工的工資和社保都在總公司繳納申報, 請問我往出支付工資,該如何處理,和會計分錄怎么寫
老師您好!我公司是總包單位,工程勞務(wù)分包給了勞務(wù)公司,總包要代發(fā)勞務(wù)公司工人工資,但是資金不打到勞務(wù)公司賬戶,勞務(wù)公司開發(fā)票給我公司了,做賬時掛了應(yīng)付賬款了,那請問我公司打工資給勞務(wù)公司工人工資卡后賬務(wù)如何處理?
老師好,我單位分包總包的機電安裝專業(yè)工程,我們把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,請問我們支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)費可以委托總包支付給勞務(wù)公司的民工嗎(即通過總包的民工專戶支付給勞務(wù)公司的員工個人工資卡)?如果能是否要如何作委托協(xié)議?請老師詳細作答,謝謝!
老師,我們分公司的人員過來總公司支援,那位供公司生產(chǎn)服務(wù)產(chǎn)生的勞務(wù)費這一塊要怎么作成本處理?這部分支援人員你的工資是不是應(yīng)該要有總公司給他們發(fā)放才對?
老師,我們分公司派人到總公司支援,支援人員的工資由總公司承擔,但是分公司先幫忙代墊發(fā)放給支援的人員。分公司給總公司開勞務(wù)費的發(fā)票,請問這個要如何做賬務(wù)處理?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
為啥要做收入,鄭州幫忙代墊比如10萬,總公司也是支付給分公司10萬,分公司也沒有另外多收錢呀?
因為你開具了發(fā)票,所以要確認收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。利潤是0
那具體總公司和分公司之間如何賬務(wù)處理?成本又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?不是很明白具體兩家公司都分別要怎么做賬務(wù)處理
那其實不開發(fā)票可以的嗎?就掛往來賬。
分公司借應(yīng)收或銀行存款貸收入及增值稅,借成本貸勞務(wù)成本? 總公司借管理費用---勞務(wù)工資貸應(yīng)付或銀行存款
老師,還有問題,就是分公司要支付工資的時候,也一并支付這一筆支援人員的工資的,那分公司正常付工資的時候要如何做這一筆工資的賬才能平呢?
借應(yīng)付賬款-總公司貸銀行存款