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甲公司是一家自營出口的生產企業,為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%、退稅率為9%。本年8月購進原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款為200萬元,增值稅為26萬元,貨已入庫。上期期末留抵稅額5萬元。當月內銷貨物銷售額為100萬元,銷項稅額為13萬元,成本為80萬元。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元,成本為240萬元。甲公司取得的增值稅專用發票本年8月符合抵扣規定。要求:對甲公司上述業務進行賬務處理。

2022-04-14 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-14 13:11

你好需要計算做好了給你

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快賬用戶szec 追問 2022-04-14 22:16

請問做好了嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-15 03:58

不好意思問題沒能解答

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你好需要計算做好了給你
2022-04-14
你好 銷項稅=100*13%=13 進項稅20.8 出口貨物進項轉出=140*(13%-9%)=5.6 應交增值稅=13-(20.8%2B4-5.6)=-6.2 計算出口退稅=140*9%=12.6萬 應退增值稅=6.2 免抵稅額12.6-6.2=6.4
2022-05-13
您好!這個要求是要做什么呢美女
2022-05-13
同學您好 借? 原材料? 160 ? ? 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)20.8 ? 貸? 銀行存款 180.8 借? 應收賬款 113 ? ?貸? 主營業務收入 100 ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13 借? 主營業務成本 70 ? 貸 庫存商品 70 借 應收賬款 200 ? 貸 主營業務收入 200 借? 主營業務成本 140 ? 貸 庫存商品 140
2022-05-13
1,不得免征和抵扣稅額=500*(13%-11%)=10? 借:主營業務成本10 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)10 當期應納稅額=(100*13%)-(39-10)=-16? 借:銀行存款113 貸:主營業務收入-內銷100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13 借:銀行存款500 貸:主營業無收入-外銷500 免抵退稅額=500*11%=55?? 應退稅額=16? 借:其他應收款16 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅16 免抵稅額=55-16=39
2023-06-25
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