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您好老師,我這有一家建筑企業,2019年10月成立的公司,現在正是每年匯算清繳的時間,我發現原來的會計在做賬時,因2019年年底成立的公司,開了一些銷項發票,因有些款沒有在年底前到賬,沒有成本票,所以原來的會計就虛做了300萬的成本入賬,為了減少企業所得稅(借:主營業務成本 貸:其他應付款),截止到目前,我看其他應付款的貸方金額過大,怕引起稅務的關注,老師,我怎么調一下合適呢?

2022-04-13 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-13 10:38

同學你好 你沒有成本發票需要調增的

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快賬用戶6642 追問 2022-04-13 10:39

沒有啊老師

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齊紅老師 解答 2022-04-13 10:45

納稅調整明細表調增 可以先暫估成本

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快賬用戶6642 追問 2022-04-13 10:48

老師,這個都是三年前的賬了,就怕后期有問題啊,不知道怎么弄合適,

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齊紅老師 解答 2022-04-13 10:57

同學你好 你之前沒有暫估成本嗎

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快賬用戶6642 追問 2022-04-13 11:10

老師,我是后接的企業,如果那300萬算暫估的,那下一步如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-13 11:17

匯算清繳之前來發票就可以

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同學你好 你沒有成本發票需要調增的
2022-04-13
您好,對的,這個最后可以從工程施工轉到主營業務成本,這個能
2025-04-05
您好,你那樣的話,是可以慢慢一筆一筆沖銷的這個
2023-08-04
你好,這種情況比較好的方法就是你自己再去找個別的發票給抵了,把這個其他應付款沖掉,
2022-03-25
你好,是沒有發票,還是什么情況
2022-03-25
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