你好,是的,你的分錄是正確的
老師,給員工定的工作服,會計分錄是不是: 借管理費用 貸:應付職工薪酬-職工福利費,付款時:借應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款
老師!給員工買意外險分錄是需要先計提么?借管理費用貸應付職工薪酬,在借應付職工薪酬貸銀行存款?
老師,公司為員工購買的商業意外保險、雇主責任險是直接計入:借—管理費(保險費)貸—銀行存款 ,還是貸—應付職工薪酬—福利費。在借—應付職工薪酬/福利,貸—銀行存款。
老師好 繳納社保 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 現金流的話是只要做借:應付職工薪酬呢還是說借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬都要做?
給老師買的意外保險應該先計提職工福利費對吧 計提 借管理費用-職工福利費200 貸應付職工薪酬-職工福利200 支付時 借應付職工薪酬-職工福利費200 貸銀存200
老師您好,自然人股東把她全部股份轉給公司的法人,需要交什么稅?怎么計算呢?
水泥指定到混凝土廠,代加工,分別簽訂2個合同,涉及到虛開嗎
老師,個人所得稅是按應發金額申報是嗎 工資2000,全勤200,個人承擔社保500元 個稅申報收入就是2200元是嗎?然后再把個人承擔的社保部分分別填入到個人承擔社保部分 老師我理解的正確嗎?
老師,怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業的標準?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
因增值稅專票在下個月勾選可以認證抵扣,本月的收入未開具發票,產生的增值稅可以下個月繳納嗎?
土地稅和房產稅應當計入稅金及附加還是管理費用?
老師,我開了一張20萬的6%稅率專票技術服務費,由于合同變更為16萬,那現在這個發票是全部紅沖還是說可以部分紅沖(只紅沖4萬)
你好,請問用友U8c固定資產折舊怎么自動生產憑證,我界面生成憑證是灰色的
老師,報所得稅報表,收入和成本取的是本年貸方發生額累計數嗎?還是哪里
謝謝老師!計提的時候摘要里寫什么好呢?
計提的時候摘要“購買員工意外險”
老師!計提和轉賬都摘要購買員工意外險可以嗎?
計提和轉賬都摘要購買員工意外險可以