您好 計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 發放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保費 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
老師 計提工資是 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 發放時是: 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-社保個人部分 其他應收款-個稅 銀行存款 是這樣嗎
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
借:管理費用-社保1 其他應收款2 應付職工薪酬-社保3 借:應付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費用-社保1 貸:應付職工薪酬-社保1 借:應付職工薪酬-社保1 其他應收款2 貸:銀行存款3 這個哪個是對的?
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
2月份和3月份4月份的的保險都沒交,分錄怎么寫?
發放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款
這幾個月的保險以后要補上的,不是就不給交了
那您發放工資的時候扣不扣個人部分?
發工資的時候已經扣了
那就我上面那樣寫發放工資得分錄可以的啊 發放工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保費 貸:應交稅費-個人所得稅 貸:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款 如果保險應該交沒有交 但是單位部分的還是應該計提的
就是保險和工資都要計提,什么時候交保險什么時候再做分錄唄
是的?保險和工資都要計提,什么時候交保險什么時候再做繳納分錄
計提保險和繳納保險分錄怎么寫
借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費 繳納的時候 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款