可以的,3%的業務開3%的專票,1%的政策在三月底已經結束了。
老師,今天的免增值稅,政策,怎么理解呢? 這樣理解對嗎? 只適用于小規模納稅人 1、2022年4月1日前,小規模納稅人依舊享受45萬普票免征增值稅,1%增值稅稅率。 2、2022年4月1日后,小規模納稅人增值稅恢復3%稅率。開票時需選擇3%稅率。 ①開具普票時,取消45萬限制,全額免征增值稅。 ②開具專票時,需按照3%繳納增值稅。
自2022年4月1日至2022年12月31日 增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅,那開專票也可以不用交嗎
2022年4月份之后增值稅小規模納稅人還可以開具1%稅率的專票嗎?
2022年4月1日-2022年12月31日之間,小規模免增值稅,開具專票免稅嗎
小規模納稅人,2022年5月份開具增值稅專票,但是是2021年發生的業務,可以開具1%的專票嗎?還是必須選擇3%
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,你這個回答我不太懂!是可以還是不可以?,。
打錯了 不可以的 1%的政策截止了