你好; 這個 可以開經營租賃*場地租賃費; 按9%或者5%開票的
餐飲業租賃場地給別人,開票內容是要開會議服務費還是開場地租賃費呢?如果開場地租賃費經營范圍沒有場地租賃要去增項嗎?增項之后核定稅種,這個稅率是不是比會議服務的稅率高?
有會議場地租賃這個經營范圍,可以開什么內容發票,幾個稅點
老師,營業執照經營范圍有租賃服務,會議的場地可以開場地租賃的發票嗎
公司出租場地,提供倉儲服務,開具發票經營范圍需要有什么內容
杭州,經營范圍有演出場地經營(后置證,沒有取得),是不是可以開場地租賃的發票了?需要開場地租賃發票,需要什么國稅增值稅稅種的?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎