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請(qǐng)問老師,最新的小微企業(yè)得企業(yè)所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)喝優(yōu)惠政策是什么樣的,謝謝啊

2022-04-06 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-06 17:14

你好,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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快賬用戶5250 追問 2022-04-06 17:20

好繞啊老師;你能幫忙數(shù)字舉例嗎,比如我今年開票金額50萬(wàn);是怎么算的呀

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:21

企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?

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快賬用戶5250 追問 2022-04-06 17:24

意思就是我今年開票50萬(wàn),先不考慮成本和其他免稅收入啥的,之后就是50*25%=12.5的應(yīng)納稅所得額,然后再用12.5*20%=2.5算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:25

你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的

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快賬用戶5250 追問 2022-04-06 17:27

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-06 17:27

不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦??

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2022-04-06
2022年3月14日,財(cái)政部和稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào))規(guī)定:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬(wàn)元但不超過300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 劃重點(diǎn):小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得稅100萬(wàn)-300萬(wàn)部分按照5%征收所得稅。 結(jié)合《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第12號(hào))的規(guī)定:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,在《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕13號(hào))第二條規(guī)定的優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,再減半征收企業(yè)所得稅。 劃重點(diǎn):小微企業(yè)年應(yīng)納稅額不超過100萬(wàn)元的部分按照2.5%征收企業(yè)所得稅。
2022-05-25
您好,現(xiàn)在300萬(wàn)內(nèi)是5%這個(gè)稅率
2023-03-19
您好,利潤(rùn)300萬(wàn)內(nèi)按5%的
2023-12-17
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,要減按15%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,在《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》里有相關(guān)的規(guī)定。應(yīng)納稅所得額是在100~300萬(wàn)之間的,那么稅負(fù)就是10%,低于標(biāo)準(zhǔn)的稅率15個(gè)百分點(diǎn)。一般小微企業(yè)能夠達(dá)到三個(gè)條件之后,就能夠自動(dòng)享受各種的優(yōu)惠。。
2022-05-07
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