您好!這個是要計算進項稅額嗎?
遼寧省香爐礁客運服務有限公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發生有形動產經營租賃業務,開具4張13%稅率的增值稅專用發票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發票,金額80000元,稅額10400元。購進按規定允許抵扣的國內旅客運輸服務,取得1張增值稅專用發票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發展基金50元,燃油附加費120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進一棟不動產,取得1張增值稅專用發票,金額1500000元,稅額135000元。企業2021年11月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務局提交《適用加計抵減政策的聲明》。老師想要個類似的習題及答案
遼寧省香爐礁客運服務有限公司為增值稅一般納稅人,2021年11月發生有形動產經營租賃業務,開具4張13%稅率的增值稅專用發票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發票,金額80000元,稅額10400元。購進按規定允許抵扣的國內旅客運輸服務,取得1張增值稅專用發票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發展基金50元,燃油附加費120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進一棟不動產,取得1張增值稅專用發票,金額1500000元,稅額135000元。企業2021年11月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務局提交《適用加計抵減政策的聲明》。老師想要個類似的習題及答案,辛苦您啦
某企業為增值稅一般納稅人,2019年4月發生有形動產經營租賃業務,開具4張13%稅率的增值稅專用發票,金額合計1200000元,稅額合計156000元;銷售應稅貨物,開具一張13%稅率的增值稅普通發票,金額80000元,稅額10400元。購進按規定允許抵扣的國內旅客運輸服務,取得1份增值稅專用發票,金額50000元,稅額4500元;取得1張注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價2000元,民航發展基金50元,燃油附加費120元;取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計2060元。購進一棟不動產,取得1張增值稅專用發票,金額1500000元,稅額135000元。企業2019年4月符合加計抵減政策,并已通過電子稅務局提交《適用加計抵減政策的聲明》。求該企業2019年4月應納增值稅額
I案例3] 2019年4月 份,某科技服 務有限公司取得了多張國內運輸服務的票據,相關進項稅額抵扣情況如下:(1)取得一張某客運服務公司開具的陸路運輸服務的增值稅專用發票,注明的稅額為240元。 (2) 取得一張某網約車公司開具的出租車費用的增值稅電子普通發票,注明的稅額為150元。 (3)取得兩張注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,列示的合計票價3170元、燃油附加費100元、民航發展基金100元。 (4)取得兩張合計金額1090元(機打注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工李某)的高鐵車票。 (5)取得六張合計金額618元的水路客票(機打注明的旅客身份信息顯示乘船人是單位員工李某等人)。 (6)取得三張合計金額350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息顯示乘車人是單位員工章某等人)。
A公司位于甲市,為增值稅一般納稅人,2021年1月派采購團隊去乙市采購農產品,其中出行方式有三種選擇: 方案一:乘長途汽車出差,可以取得注明旅客身份信息的公路客票若干張,票面金額合計15000元。 方案二:乘高鐵出差,可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票若干張,票面金額合計15000元。 方案三:乘飛機出差,可以取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單若干張,票面金額合計15000元。 通過納稅籌劃選擇最優的出行方式。
老師,有的支出是老板個人直接支付的,可以貸其他應收款嗎?筆數多有關系嗎?謝謝!
實際庫存大賬上金額小,如何調整一下
會計繼續教育在哪里弄
老師,如果去年年底沒計提去年的獎金,今年發的話,只能算今年的獎金嗎?獎金一般都是次年年初發放上一年的嗎?但是得在去年年底計提,在今年發的話,才能算發的去年的獎金?
企業信用等級是一年一評嗎
老師,高新服務行業,工資是計入成本還是管理費用研發費
老師 我們是農牧公司 有種植的經營范圍 但是用公司買了大棚的保險 付款不是走的公戶 現在保險公司賠付了錢 打到了公戶 又從公戶轉到個人頭上啦 這合規嗎
老師,我有一架空殼公司,偶爾開點票,找人代賬報稅的,有朋友給我推薦自記賬軟件,才800一年,便宜是便宜,但是我不知道這種軟件有沒有什么風險呢?
應交企業稅本年累計發生額等于實繳企業稅金額嗎
老師麻煩問一下個稅,一年收入不超過12萬,可以享受免申報,如果匯算清繳想繳一點稅,就去大廳激活嗎
您好!過程您參考下,有問題再溝通哦