您好同學借管理費用,工資38811.2 貸,應付職工薪酬、職工工資。
老師你好,請問以下業務計提及發放怎么做分錄:應發工資29800,單位承擔社保部分1589.98,個人承擔社保部分651.52,實際發放工資29148.48元
實際實發工資4000元,安徽社基數3017元。單位社保部分208.09,社保個人部分316.79元。怎么做賬?個稅按什么報?實際工資和申報工資怎么平衡?計提的會計分錄,和發放的會計分錄
社保個人繳納:637.36元 公司納稅部分:495.04元 職工工資:8000元 請問計提工資社保和發放工資社保的分錄怎么,現金發放工資,社保表如圖!
計提工資、社保、發放工資分錄怎么做 (社保個人部分2880)發放工資實際金額:35931.2
實際工作中,發放工資,計提工資和社保怎么做分錄?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
你企業部分的社保是多少呢?
企業部分社保:4029.58 個人部分:2882元,扣完這些實際發放工資:35931.2元,計提、發放分錄分別怎么做?
計提企業社保 借管理費用,企業社保4029.58 貸應付職工薪酬-企業社保。4029.58
發放公司 借,應付職工薪酬-職工工資38811.2 貸,其他應收款-個人社保2882,貸,銀行存款35931。
繳納,社保, 借應付職工薪酬-企業社保, 其他應收款,個人社保 貸銀行。
明白了 謝謝!
祝您生活愉快感謝五星