你好,你有這個經(jīng)營范圍的可以的。但是已經(jīng)上了你單位的牌兒,你就應(yīng)該做固定資產(chǎn)。
您好,老師,我在計算本月應(yīng)交印花稅時(購銷合同),材料的估價入庫/估價退庫要考慮嗎?還有,企業(yè)出售部分原材料,結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本需要從本月購進材料中扣除嗎?出售原料確認的其他業(yè)務(wù)成本計入購銷合同的收入額嗎?一共三個問題,請老師幫忙解釋下,謝謝!
您好老師!物流公司增設(shè)了經(jīng)營范圍可以銷售車輛,新進一輛貨車上牌后就出售了!請問購進時可以計入其他業(yè)務(wù)成本,出售時計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?謝謝老師
老師,我們是做環(huán)境檢測行業(yè)的,這個月買了個新設(shè)備,但現(xiàn)在業(yè)務(wù)量減少又用不上了,所以想賣掉,咨詢了12366客服,他們說稅法上沒有限制經(jīng)營范圍,可以自行開具賣設(shè)備發(fā)票,這樣是不是我買入設(shè)備時可以直接計入借庫存商品-某某設(shè)備 借增值稅進項稅 貸銀行存款 賣出時借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入-設(shè)備收入 貸增值稅銷項稅 借其他業(yè)務(wù)成本-設(shè)備成本 貸庫存商品-某某設(shè)備?
老師好,公司購買的公司車牌做為無形資產(chǎn)攤銷了2個月,第三個月賣掉了車牌,可以把攤銷的兩月做紅沖,然后當時購進的車牌做為成本,賣出的時候做為銷售收入,用非主營業(yè)務(wù)收入結(jié)算成本,可以這樣做賬嗎
老師,一般納稅人,出售固定資產(chǎn),為了保證申報收入與所得稅收入一致,是不是可以不按準則,處理賬務(wù),不走固定資產(chǎn)清理,我購進固定資產(chǎn)時,是13個點抵扣,出售時,我按13點交稅,我公司科目,主營業(yè)務(wù)收入13點,其他業(yè)務(wù)收入6個點,固定資產(chǎn)出售時,做主營業(yè)務(wù)收入,清理賬務(wù),可以做主營業(yè)務(wù)成本嗎
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
不能走其他業(yè)務(wù)收入成本嗎
你好不可以做其他業(yè)務(wù),收入和成本,如果你們買來沒有掛牌,這種可以。
好的,謝謝老師耐心回復(fù)!
不用客氣,工作愉快。