您好,是需要每年審計(jì)
老師問(wèn)一下還沒(méi)上高新,正在上高新的路上,從2019年的賬里開(kāi)始做,到今年2022年。由于2020年的賬里研發(fā)費(fèi)用做少了,所以打算從2021年開(kāi)始。那像這樣的話(huà)我們今年2022年要不要審計(jì)的?
老師問(wèn)一下還沒(méi)上高新,正在上高新的路上,從2020年的賬里開(kāi)始做,到今年2022年。由于2020年的賬里研發(fā)費(fèi)用做少了,所以打算從2021年開(kāi)始。那像這樣的話(huà)我們今年2022年要不要審計(jì)的?
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬(wàn),但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說(shuō)退1萬(wàn)多就不用查賬,超過(guò)就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說(shuō)今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說(shuō)了按最小分值的測(cè)算研發(fā)費(fèi)用,這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評(píng)審中會(huì)遇到一個(gè)問(wèn)題:評(píng)審專(zhuān)家問(wèn)題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過(guò)大,基本是全部剔除,會(huì)問(wèn)你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問(wèn)題 就會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說(shuō)我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來(lái))
請(qǐng)問(wèn)老師,我們2022年申請(qǐng)的高新技術(shù)企業(yè),預(yù)計(jì)12月份能下來(lái),從2019年到2021年一共立項(xiàng)做了8個(gè)專(zhuān)利,請(qǐng)問(wèn)以前年度立項(xiàng)研發(fā)過(guò)程的研發(fā)費(fèi)用,還可以在今年匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除嗎?
老師好,有高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?怎么查2022年的研發(fā)支出具體的金額是多少呢?我想把2022年的研發(fā)支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里, 是看研發(fā)支出2022年從1月份開(kāi)始到2022年12月份的,本期發(fā)生額的借方累計(jì)數(shù)呢?還是借方和貸方的差呢? 答過(guò)的老師先不要接這個(gè)問(wèn)題了,想聽(tīng)聽(tīng)其他老師的建議! 謝謝
我對(duì)于這道題的答案,我是有疑問(wèn)的。麻煩問(wèn)一下老師,這道題它的答案到底正確還是不正確。 就他跟我以往理解的答案是有沖突的,然后我又找了書(shū)看了一下,總感覺(jué)不太對(duì)。所以我想問(wèn)一下。
企業(yè)在哪里為員工代繳個(gè)人收λ所得稅?
為什么學(xué)員在這里提問(wèn)還要收費(fèi)?
老師公司要開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,租賃的倉(cāng)庫(kù)人家不開(kāi)租賃費(fèi),公司是不是不能開(kāi)出去
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個(gè)人出車(chē)禍死亡,無(wú)法判斷誰(shuí)先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒(méi)有繼承人。如果沒(méi)有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒(méi)繼承人了?
老師,您好!咨詢(xún)一下,房屋租賃到期,因?yàn)槭覂?nèi)家具損壞,出租方要從當(dāng)時(shí)交的押金中扣掉這部分費(fèi)用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務(wù)上怎么處理呢?
老師五一勞動(dòng)節(jié)快樂(lè), 進(jìn)項(xiàng)100銷(xiāo)項(xiàng)是30,這個(gè)70的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
工商跟稅務(wù)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開(kāi)個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開(kāi)具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒(méi)用運(yùn)營(yíng),自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
但是我們高新還沒(méi)上!
研發(fā)費(fèi)用從2020年才開(kāi)始做的。后來(lái)發(fā)現(xiàn)2020年研發(fā)費(fèi)用做太少了,導(dǎo)致整個(gè)比例做不到,所以現(xiàn)在改2021年開(kāi)始做起。
您好,是每年都需要審計(jì)
但是我們還沒(méi)上高新,也要每年審計(jì)嗎?
您好,可以最后審計(jì),要三年審計(jì)報(bào)告