你好,季度45萬開的是普通發(fā)票嗎?你是有限公司還是個體戶的?
未達起征點的小規(guī)模增值稅怎么填報申報表
小規(guī)模未達起征點的增值稅申報表,怎么填的
小規(guī)模納稅人未到達起征點,怎么填增值稅報表開的1% 的稅率的,
小規(guī)模企業(yè)銷售額季度未達起征點,增值稅享受1%的政策,納稅減免申報表怎么填寫?
增值稅小規(guī)模納稅人 怎么填寫季報表,未達起征點,
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
個體戶,沒有超過45萬。才開了五萬
不知道報表怎么填報
不是應(yīng)該免稅嗎
開的是普通發(fā)票,在第11欄里面填寫不含稅的銷售額。
填了 為什么還要交稅
照片里面的
第一欄到第八欄,你是不是填寫了數(shù)據(jù)?
填好了。那是核定征收的 個體工商戶的季報個人所得稅 怎么申報呢。是在自然人稅務(wù)局軟件里面申報嗎
定期定額的嗎?如果是的話,電子稅務(wù)局,其他的都是在自然人電子稅務(wù)局。
能不能幫忙看一下。個人所得稅這屬于什么性質(zhì)的征收
看不出來的,你看一下電子稅務(wù)局有這個申報表嗎?
沒有這個呢。
好,那就去自然人電子稅務(wù)局申報。
個體工商戶的個人所得稅 怎么計算呢 5萬多要交多少個稅
5萬乘以核定率乘以稅率,減速算扣除利潤,100萬以內(nèi)的可以減半。
在自然人稅務(wù)局 怎么申報個體工商戶的個人所得稅呢?
這個選擇哪個
上方有一個經(jīng)營所得點開這個。
這個顯示查賬征收呢 專管員說是核定征收。這種的是怎么回事呢
這個需要萬象,你專管員那邊。
這個需要問一下你專管員那邊。