您好!這個沒關系的了。不抵扣就是
建筑行業,我方企業是一般納稅人,對方由一般納稅人變更為了小規模納稅人,請問對方給我方開發票有什么影響,我方給對方開票有什么影響,專票和普票兩種情況都考慮。
我們是小規模納稅人,對方給我們開具專票有什么影響嗎?
老師,您好!我想問一下,如果對方是小規模納稅人,我們給對方來了專票,會有什么影響呢
我們公司是小規模納稅人,對方給我們開了專票,請問老師,這個有影響沒
老師如果對方公司是小規模納稅人我們開專票給它對我們有什么影響嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
這個不會形成滯留票嗎
你好!會,但是不會有什么問題。因為就算是一般納稅人,也可以不抵扣