你好請把題目完整發一下
簡答某電器專賣店為增值稅一般納稅人,10月份發生下列購銷業務:(1)銷售空調機300臺,零售價格每臺5000元,專賣店派人負責安裝,每臺收取安裝費200元。(2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價格2800元;獎品為電子石英手表,市場零售價格200元,共計送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購買20臺空調機的預付款40000元,每臺銷售價格3000元,企業按合計60000元向對方開具了普通發票,因庫存缺貨當月未能向客戶交貨。(4)將本專賣店2016年購入的一批收銀設備(賬面原價130000元,已提折舊30000元),以113000元的價格售出;另將兩臺于2008年10月購入的電腦,以5150元的價格售出。(5)購進某品牌空調200臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價格420000元,已通過認證,貨款已支付;另支付運輸費10900元,并取得運輸企業開具的專用發票。(6)購進電冰箱150臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價格3000
簡答某電器專賣店為增值稅一般納稅人,10月份發生下列購銷業務:(1)銷售空調機300臺,零售價格每臺5000元,專賣店派人負責安裝,每臺收取安裝費200元。(2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價格2800元;獎品為電子石英手表,市場零售價格200元,共計送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購買20臺空調機的預付款40000元,每臺銷售價格3000元,企業按合計60000元向對方開具了普通發票,因庫存缺貨當月未能向客戶交貨。(4)將本專賣店2016年購入的一批收銀設備(賬面原價130000元,已提折舊30000元),以113000元的價格售出;另將兩臺于2008年10月購入的電腦,以5150元的價格售出。(5)購進某品牌空調200臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價格420000元,已通過認證,貨款已支付;另支付運輸費10900元,并取得運輸企業開具的專用發票。(6)購進電冰箱150臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價格3000
某電器專賣店為增值稅一般納稅人,10月份發生下列購銷業務:(1)銷售空調機300臺,零售價格每臺5000元,專賣店派人負責安裝,每臺收取安裝費200元。(2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價格2800元;獎品為電子石英手表,市場零售價格200元,共計送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購買20臺空調機的預付款40000元,每臺銷售價格3000元,企業按合計60000元向對方開
某電器專賣店為增值稅一般納稅人,10月份發生下列購銷業務:(1)銷售空調機300臺,零售價格每臺5000元,專賣店派人負責安裝,每臺收取安裝費200元。(2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價格2800元;獎品為電子石英手表,市場零售價格200元,共計送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購買20臺空調機的預付款40000元,每臺銷售價格3000元,企業按合計60000元向對方開具了普通發票,因庫存缺貨當月未能向客戶交貨。(4)將本專賣店2016年購入的一批收銀設備(賬面原價130000元,已提折舊30000元),以113000元的價格售出;另將兩臺于2008年10月購入的電腦,以5150元的價格售出。(5)購進某品牌空調200臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價格420000元,已通過認證,貨款已支付;另支付運輸費10900元,并取得運輸企業開具的專用發票。(6)購進電冰箱150臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價格300000
某電器專賣店為增值稅――般納稅人,10月份發生下列購銷業務:(1)銷售室調機300臺,零售價格每臺5000元,專賣店派人負責安裝,每臺收取安裝費200元。(2)采取有獎銷售方式銷售電冰箱100臺,每臺零售價格2800元;獎品為電子石英手表,市場零售價格200元,共計送出50只電子石英手表。(3)收取客戶購買20臺空調機的預付款40000元,每臺銷售價格3000元,企業按合計60000元向對方開具了普通發票,因庫存缺貨當月未能向客戶交貨。(4)將本專賣店2016年購入的一批收銀設備(賬面原價130000元,已提折舊30000元),113000元的價格售出;另將兩臺于2008年10月購入的電腦,以5150元的價格售出。(5)購進某品牌空調200臺,取得增值稅專用發票注明不含稅價格420000元,已通過認證,款已支付;另支付運輸費10900元,并取得運輸企業開具的專用發票。
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平