你好,對的是的開3%的。
老師,我們是小規(guī)模,4月1號不是有新政策免增值稅嗎,那我想問下如果客戶要開專票,我們是去稅務局代開的,4月份是不是稅率就成3%了,不是1%了
老師,我3月31號申請的代開普票,稅率是1個點,4月1號準備去稅局打發(fā)票,但是4月份不是實行新政策了嗎、普票沒有1個點了,那我要撤銷申請,重新申請代開普票嗎
老師你好,我們是小規(guī)模公司,我22年3月開了77萬的專票,把發(fā)票稅號寫錯了,但到4月7號今天才發(fā)現(xiàn),但3月份開票是1%稅率,4月份變成了3%稅率,我現(xiàn)在要開77萬專票咋交多少稅是無法選擇1%的稅率,票面上只有3個點稅率。 政策是4月1號才變成專票3個點,有什么辦法能開1個點專票,如果開不了我個人要賠付77萬兩個點的稅率既15400元,老師能不能想想辦法
你好老師 就是現(xiàn)在小規(guī)模4月到12月不是有優(yōu)惠政策 開普票免稅嘛 我想問的就是 我公司有家客戶合作單位需要1%的普票 不要免稅發(fā)票 那如果我公司開出1%的普票出來 是不是等于公司就不能享受免稅政策 所有發(fā)票都需要開1%的普票出去?還是說可以同時開免稅又開1%的普票?
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師好,特殊業(yè)務處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認進項稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機構(gòu)的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,那就是開專票增值稅附加費都不免是吧
那客戶要是要開專票,我們可以要求客戶出3%的稅點錢嗎?
是 可以的,可以這么做。
那客戶要是不愿意出稅點,還非要專票我們能拒絕嗎?
這個提前就得協(xié)商好,你剛才說如果要專票的話,全部都是你們單位來負擔。
我是說如果客戶說我們必須給他開專票,開專票是我們應該的,不開就去投訴我們,那怎么辦,是只能給他開還是他投訴我們也占理呢
你好,你們單位不占理的 所以在開發(fā)票之前就約定好了,開專票,一個價格,開普通發(fā)票一個價格。
其實好多客戶還都好,就是有的客戶他提前不說要開專票,錢付了,后來又來要專票,還不愿意出稅點
不是的,所有的業(yè)務你提前問清楚了。
讓銷售部那邊提前問下對方。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。