1、預支現(xiàn)金,借:其他應收款 2000,貸:現(xiàn)金2000 報銷,借:管理費用—差旅費,2200,貸:其他應收款 2000,現(xiàn)金200 3、預支現(xiàn)金,借:預付賬款,1000,貸:現(xiàn)金1000 4、我沒看明白,你報銷500、300,然后還可以退回700,不知道這個700的現(xiàn)金哪里來的
要求按下面業(yè)務,編制會計分錄。 1、3月1日,收到王軍還回的借款450元。 2、3日,職工趙某出差預借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。 3、5日,廠部職工出差歸來向會計部門報銷620元,交回余款50元。 4、7日,從開戶行提取現(xiàn)金70 000元,以備發(fā)放工資。 5、10日,趙某出差歸來,報銷差旅費2000元整,以現(xiàn)金補足。 6、以現(xiàn)金支付廣告費500元。 7、出售材料50千克,單價20元,取得現(xiàn)金收入1130元。 8、業(yè)務員王平出差,預借差旅費1000元,以現(xiàn)金支票付訖。
大唐盛世公司2020年12月1日庫存現(xiàn)金日記賬余額為5500元,本月發(fā)生以下業(yè)務,請寫出以下業(yè)務會計分錄,并標指出,所填會計憑證類型收轉一日出納錢1000簽發(fā)現(xiàn)金支票向銀行提取現(xiàn)金1000元,二日,采購員張偉出差旅差費2000元三日出售舊報紙收到現(xiàn)金500元,五日報銷員工市內交通費100元,19日,采購員張偉出差回來報銷差旅費1300元,剩余款項退回財務部
1.4月1日采購員王平出差意見差旅費2000元以現(xiàn)金支付(一次性備用金)2.4月5日采購員王平出差回來報銷差旅費2200元3.甲公司月五日預付供應科備用金1000元以現(xiàn)金支付該企業(yè)采用定額備用金制度并與每月月末報銷4.1月末報銷本月花費500元5.年末報銷費用300元同時交回剩余現(xiàn)金700元做出相應會計科目
三通公司2021年1月共發(fā)生以下涉及現(xiàn)金業(yè)務,本月月初現(xiàn)金日記賬余額共計5600元現(xiàn)根據以下業(yè)務編制會計分錄并填制前4個記帳憑證并登記現(xiàn)金日記賬(1)1日,現(xiàn)金支付采購時運費500元。(2)5日,出差人員小王預借差旅費2000元現(xiàn)金支付。(3)15日,出差人員小王報銷差旅費1500元,并返還給單位500元現(xiàn)金。(4)20日,收到工人罰款50元。
大華公司2021年9月份發(fā)生以下業(yè)務,要求編制相關的會計分錄:1.9月1日,從銀行提取現(xiàn)金3000元備用。2.9月1日,向銀行借入期限為1個月借款100000元,年利率為6%。3.9月2日,購入機器設備一臺,款項300000元,以銀行存款支付。4.9月4日,收到新華公司投入的資金200000元存入銀行。5.9月5日,向星海公司購入丙材料一批,貨款100000元,增值稅額13000元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。6.9月6日,向東方公司銷售A產品一批,貨款60000元,增值稅額7800元,A產品已發(fā)出,款項尚未收到,該批產品成本50000元。7.9月8日,支付業(yè)務招待費800元,以現(xiàn)金付訖。8.9月8日,采購員王林出差預借差旅費5000元。以現(xiàn)金付訖。9.9月20日,采購員王林出差回來,報銷差旅費4600元,余款退回。10.9月20日,采購員王林出差回來,報銷差旅費5500元,多余款項沖減管理費用。
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發(fā)生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業(yè)什么時候開發(fā)票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發(fā)銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發(fā)票,企業(yè)一直沒有代扣,請問現(xiàn)在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應發(fā)
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報稅?
我們去年進入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿,前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數(shù)字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
我們學習的是其他應收款里邊的備用金
是的,你借支備用金,就是確認其他應收款—備用金 報銷費用,確認費用,沖減其他應收款—備用金