您好 一般納稅人在煙酒店購買香煙,對方拿的定額發票 可以入賬
老師請教一個問題,我們是物業公司,前幾天住建局來檢查,我們買了中華煙招待,后因為公司的一些問題,幾個有同樣問題的物業公司一起吃飯研究解決方案,這些費用能正常報銷嗎?直接開中華煙的發票和餐飲發票記到招待費里可以嗎?這樣會不會讓人以為是行賄。之類的?如果不可以,是否可以選擇開辦公用品類的發票,但又有一個問題,辦公用品的發票金額比平常購買同類產品金額要5倍,這樣是否算異常?
老師我們公司購買業務招待使用的香煙和酒,請客戶按摩足浴,取得的進項專票,進賬稅可以抵減銷項稅額嗎?謝謝,不可以抵,麻煩給個財稅的文件支持
請問,酒店是小規模納稅人,購入的小商品-煙類,購進時分錄怎么寫,售賣后分錄怎么寫呢?購買時是個人賬戶給煙草局支付的?收入是先進入酒店加盟公司的賬戶,他們要扣掉抽成一部分再返回我們對公,那這個賬我怎么記錄呢?老師
老師,請問我們公司(一般納稅人)購買的用來招待用的煙酒,要求對方(個體工商戶)代開專票給我們,品名就是煙、酒,稅額我們可以抵扣嗎
我公司是一般納稅人在煙酒店購買香煙,對方拿的定額發票給我,可以入賬嗎?我們公司不售賣香煙,就是業務招待用
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
如果是面館的定額發票呢?
面館的定額發票也可以入賬
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問