您好,因為您少一筆分錄,以前年度損益調整期末是零
本月發現去年有個費用忘記攤銷啦,本月補提:借:以前年度損益調整 2萬 貸:預付賬款2萬,月底結賬時借:利潤分配-未分配利潤2萬 貸:以前年度損益調整2萬,不考慮所得稅。結賬時資產負債表的未分配利潤期末數不等于期初數+利潤表本年累計數,有個差額,此差額就是以前年度損益調整的差額2萬。請問如何處理?需要調整資產負債表期初數嗎?
實在不明白以前年度損益調整怎么用,比如三月份發現需要調整以前年度損益,借 以前年度損益調整,貸 未分配利潤,這時候未分配利潤不是記到三月了嗎,怎么會影響期初數呢?我就是不明白這個記賬怎么影響資產負債表期初數,記在三月份是提現在資產負債表未分配利潤三月的本年累計數里面,怎么會影響期初數呢?
以前多記了費用,現用以前年度損益調整,但是發現以前年度損益調整進入到了借利潤分配未分配利潤,貸:以前年度損益調整,做出來的資產負債表期末-期初,和利潤表的凈利潤累計數據就不等
沖減完去年多記的管理費用,然后調整資產負債表里的未分配利潤期初數,調完后發現期初資產總額和期初負債所有者權益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調整利潤分配期初數,還要調整其他的嗎
老師,我在3月份做了一筆調整上年度進項稅額的分錄,借:以前年度損益調整300 貸:進項稅額 300 同時借:未分配利潤 300 貸:以前年度損益調整 300,請問我是不是只需要在資產負債表里調整進項稅和未分配利潤的期初余額,利潤表是沒有影響的,謝謝
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么做,我不理解對是,在三月記賬到底是影響資產負債表本年期初數還是期末數
您好,看您調整以前年度損益調整原因,
您好,是應當期末未分配利潤