學員你好,分錄如下 借*研發支出 貸*銀行存款
老師您好:公司支付40000元知識產權委托代理費 應該怎么記賬呢
老師您好 公司支付的知識產權代理費,計入了無形資產共計50000元,比如這個月收到發票30000元,下月收到20000元,怎么做攤銷呢老師
老師您好:公司支付的知識產權服務費40000元,計入什么科目呢
老師,付給 知識產權代理公司的代理費,發票項目 *設計服務*知識產權服務,這個應該記在哪個科目下,管理費用嗎?二級科目用什么合適呢
老師您好、知識產權服務有限公司發生的費用、比如現代服務、咨詢費都應該記入成本還是管理費用
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎