你好,當初你直接是借管理費用貸預付賬款或者是應付賬款的嗎?
請問一般納稅人收到租賃房屋的租賃發票,怎么做分錄
房屋租賃企業, 收到客戶1年租金50000元,沒開發票,會計分錄怎么做? 開了發票50000元一年的,客戶支付了40000元,會計分錄怎么寫?
收到租賃房屋的管理費怎么做會計分錄
請教,房屋租賃的發票收到后怎么做賬?會計分錄應該怎么寫
公司租賃房屋后,轉租出去的,轉租出去的收入計入其他業務收入,租賃費入賬,應該是其他業務成本,這部分收到的租賃費發票怎么入賬呢?分錄怎么寫
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
跨年的憑證發現預付賬款入錯了應付賬款,怎么調整過來?
老師,我們公司現在的項目是工業園區修廠房。我是按照建房來設置科目呢,還是按照建筑業工程施工設置科目
個人所得稅扣繳申報表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進紙張,款項一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個業務,我們單位去年剛開始運行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經支付完了,今年讓開發票的時候,這家公司已經注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險費退費到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區的做了:僅銷售預包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應該怎么辦呢?
如果是進價A產品是352,B產品是298,組合售價賣1362,開發票各自銷售收入多少?怎么算
2022年2月以前都是借管理費用,制造費用,貸銀行
借其他應付款 貸以前年度損益調整 制造費用。 借以前年度損益調整 制造費用, 貸其他應付款。
這個是跨年的,如果是在當年的,借其他應付款, 借管理費用,負數 貸制造費用, 借制造費用 管理費用 貸其他應付款。
沒看明白什么意思?
啊,具體的哪一個分錄沒有看明白,能截圖看一下嗎。
哪個也不明白,您寫的是沖銷的分錄嗎?
收到租賃費的分錄我寫的不對是嗎?需要沖銷?
你好,第一個是跨年紅沖的,借其他應付款貸,以前年度損益調整制造費用,這個哪里不明白,管理費用用以前年度損益調整來做,因為它跨年啦。
我現在不明白為什么紅沖啊
你好,沒有發票之前都是粘鍋,現在發票到了紅沖暫估在做發票的。
可能是我描述的問題不夠清楚,重新說一下,在2022年2月以前我收到發票都是借管理費用和制造費用,貸銀行。當時是收到發票就做賬了,現在審計,跟我說新會計準則,租賃費要不要按新準則調整。如果按新準則做賬,租賃費應該怎么寫會計分錄
借:使用權資產(尚未支付的租賃付款額的現值等) 租賃負債——未確認融資費用(差額) 貸:租賃負債——租賃付款額(尚未支付的租賃付款額) 預付賬款(租賃期開始日之前支付的租賃付款額,扣除已享受的租賃激勵) 銀行存款(初始直接費用) 預計負債(預計將發生的為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態等成本的現值) 2、后續計量 (1)確認租賃負債的利息時: 借:財務費用——利息費用/在建工程等 貸:租賃負債——未確認融資費用(增加租賃負債的賬面金額) (2)支付租賃付款額時: 借:租賃負債——租賃付款額(減少租賃負債的賬面金額) 貸:銀行存款等
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。